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老师您好,订正以前的错误凭证,原凭证是视同销售没有结转成本,订正可以把收入和成本放在一张凭证什么?

2025-10-05 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-05 10:17

可以将补记的视同销售收入(若原漏记)与补转的成本放在一张订正凭证中,需在摘要注明 “订正 X 年 X 月 X 号凭证(补记视同销售收及结转成本)”,按 “借:相关成本 / 费用科目(补收入部分)、主营业务成本;贷:主营业务收入、库存商品”(结合原错误情况调整,如原已记销项税额则不重复贷)编制,确保借贷平衡。若想更清晰,也可分两张凭证分别补记收入、补转成本。

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快账用户7644 追问 2025-10-05 10:24

原凭证,借:销售费用,贷:库存商品,贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 现红冲,订正为 ,借:销售费用 ,贷:其他业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税,借:其他业务成本,贷:库存商品,收入和结转成本可以做一经凭证吗

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齐红老师 解答 2025-10-05 10:26

同学你好 这个可以的

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快账用户7644 追问 2025-10-05 10:30

如果不红冲,可以补记吗?

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齐红老师 解答 2025-10-05 10:31

同学你好 这个可以的

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快账用户7644 追问 2025-10-05 10:34

借:其他业务成本 ,贷:其他业务收入 吗?个人感觉不太对

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齐红老师 解答 2025-10-05 10:36

不是的 是借其他业务成本 贷库存商品

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你好可以的 可以这么做的
2022-09-05
是少结转了,还是多结转了?少结转补上,借以前年度损益调整,贷库存商品,多结转做借库存商品 贷以前年度损益调整
2021-04-07
借应付帐款贷银行存款 正常的这个吗 你们做的借管理费用贷银行
2024-03-16
您好,对的,然后分录就是  借 库存商品  贷 以前年度损益调整   借 以前年度损益调整   贷 未分配利润
2023-07-19
你好,你直接做到这个月就可以了,之前都不用修改
2023-08-11
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