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各位老师,大家好,2022年小规模纳税人不是有普票免税项目吗,把提的那部分税,在做账务处理的时候,借:应交税费-销售,贷:营业外收入,这样行不行呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好、进项税额大于销项,月未要不要转出,还有就是这个月开出了销项105000元的增值税,税额12079.65,然后怎么算开进来多少进项呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师大家好,我们公司是生产布料的,然后有的时候开发票开成了劳务费,但是是只为了开发票,那么针对这一,我记账,应该怎么结转成本呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师大家好,公司要注销了,因为法人的问题,请教一下各位老师,账套里面的账务还是那样,留着,还有要在税务上面要做企业注销报备这个是什么呢老师,老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,就是合作社的这种企业形式,然后里面的入股成员出差的差旅费开来了发票,他们自己的掏的钱,只开来了发票,这种的怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请教一下,一个做投资的合伙企业,投资收益分给个个合伙人了,那么这些合伙人应该报股息红利所得,还是报个人经营所得呢
老师请教一下,去年已经申报未开票收入的客户今年又来开票了,这个怎么办
小规模3减按1怎么做账,那个2%做什么分录
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报是不是可以无限次在电子税务局上更正。年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
电商公司,开的软件服务费可以税前扣除吗
无票收入怎么做账?完全不能税前扣除吗
老师,请问个税数据9万多,企业所得税季报数据怎么改,还是7万多应付职工薪酬,请问可以忽略吗?
24年的奖金在25年计提了,26年发放了,严格按照税法还有财务规定来说,汇算要如何调整呢
老师,企业所得税季报数据之前是7万多,个税是9万多,可改了季报数据后,怎么后来弹出来企业所得税季报数据还是7万多呀?!
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报、年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
您好,合作社的盈余返还和提取盈余一般是一年的账务全部做完、算清楚全年收入、成本、费用,得出全年盈余(全年盈余=全年收入-全年成本-全年费用)之后才进行,不是每个月结转时就要提取,因为每月数据不完整,只有年底才能准确算出能分多少、该提多少。
老师那么每个月的账务这些人工费用,或都材料费这些都是正常记账吗
老师,我是咱们学堂高薪会员,然后,关于合作社的科研项目上的账务有没有,我想听一下,老师推荐一下,谢谢
您好,是的,每个月的账务中人工费用、材料费等日常发生的支出都要正常记账,按实际发生金额及时记录相关成本和费用(如借记“生产成本”“管理费用”等科目,贷记“库存现金”“银行存款”“应付工资”等科目),但盈余返还和提取盈余要等年底算完全年盈亏后再处理。