您好, 这么做是可以的
各位老师好,请问一下小规模纳税人,季度未超过30不用缴纳增值税,但是我之前做收入的时候分录是 借:现银100 贷:营业收入 贷:应交税费_增值税 现在是这个增值税不用交需要转入营业外收入 分录是: 借:应交税费_增值税 贷:营业外收入 那老师我等明细账的时候这笔钱我应该怎么等,也写在借方吗?但是写在借方的话不应该是已缴纳的税费吗?
各位老师大家好,销售退回,怎么做账务处理,是做反方向还是红字呢,比如,销售时,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费,销项,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,销售发票开了红字发票,,那么销售收入和库存商品怎么做账务处理,请才老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,2022年小规模纳税人不是有普票免税项目吗,把提的那部分税,在做账务处理的时候,借:应交税费-销售,贷:营业外收入,这样行不行呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,对于员工的罚款,这个要从要他们工资里面扣的,比如说是30元,罚款条已经开出来了,在做账务处理的时候这样做,行吗,借:其他应收款30,贷:营业外收入30,然后扣工资的时候,就是借:应付职工薪酬30.,贷:其他应收款30元,行吗,请各位老师指点一下,谢谢
老师,您好!我有家企业是小规模纳税人,收入很少的。在2020年8月有个收入是这样入了:借库存现金10000 贷主营业务收入,漏入了应交税费怎处理?现在可以更正吗后续怎处理?麻烦老师指点下,谢谢。那个收入是不含税收入,到时没有记上销项税额,假如在今年度补上借应交税费—销项10 贷利润分配—未分配利润10.那个应交税费—销项不平数的?麻烦老师们指教!谢谢您们!
老师,制造业,员工的工资大部份是计件,有一部分计时,有材料出入库,没有成品出入库,只有成品出入库的台账,有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致,一个成品要进行几道工序,这种情况,怎么算出准确的成本呢
老师,什么是侵占和挪用?
老师,这个题第三个选项为什么不选
费用报销的时候,比如冲办公话费,要冲100元话费,但是有1元优惠券,实际付了99元,发票开出来还是100,报销的时候按哪个报呢?99还是100呢?
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
老师:司机撞坏高速设施,保险公司转账垫付,我们开发票给司机,是司机的抬头信息,转账信息是保险公司,保险公司怎么做费用入账?
科目余额表,点到7月没税金及附加这个科目,点到6月-7月有税金这个科目,只点到6月也有税金及附加这个科目, 不是之前有的这些科目,在以后月份也会体现出来吗
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。