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老师,8月份我做了无票收入,9月份开发票,之前我问你们说是在开具其他发票那一栏填负数,我也是那样申报的,但是这个月不可以这样申报了,税我是8月份已经缴纳过过了。现在怎样申报?

老师,8月份我做了无票收入,9月份开发票,之前我问你们说是在开具其他发票那一栏填负数,我也是那样申报的,但是这个月不可以这样申报了,税我是8月份已经缴纳过过了。现在怎样申报?
2025-10-06 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-06 08:50

同学你好, 你的画面显示 普通发票=0 那么,你当期开具的是 专用发票吗? 照道理也不影响的。

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快账用户3158 追问 2025-10-06 08:51

我开的都是专票,没有普票

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齐红老师 解答 2025-10-06 08:56

你的负数填写错了地方了, 要填写在【未开具发票】里 不是【开具其他发票】里 你的画面提示 你 填写在【开具其他发票】里了

你的负数填写错了地方了,

要填写在【未开具发票】里
不是【开具其他发票】里


你的画面提示  你 填写在【开具其他发票】里了
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快账用户3158 追问 2025-10-06 09:01

好的,谢谢老师!是我搞错了

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齐红老师 解答 2025-10-06 09:03

不客气同学,老师应该的,工作辛苦了

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你好,没有其他的业务的话是正确的 一正数一负数是零,他就不应该再交税了
2023-10-22
同学,你要更正什么申报
2022-12-07
你好不要紧的,这是按照实际,应该没问题目前看
2025-08-12
你好 你们是月报的话 。 你8月正常按开票的情况来做账 。 你8月是多开的蓝字发票 9月红冲吗?
2020-09-11
但是我看你这个说是更正申报这个 意思是叫你们直接按简易申报的?这个各地口径不一样这个,你这个最好是找你税局确定,要是这样开红字再开蓝字一般是按这样步骤申报,但是之前有学员反馈说是直接按简易去申报,后续不再申报了,后续开红字再开蓝字不再申报了这样
2020-09-01
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