同学,你好 不行的,需要改
3月开错发票的税率对方未认证但3月收入我已入账还未收到款,4月开红字发票后,从开一张正确发票现在汇总表左右不平差额就是主营业务收入数据,4月分录冲减收入借:应收账款贷:主收入和应交税费(红字)借:应收账款贷:主营业务收入和应交税费,请问现在该怎么处理?
老师,给客户2月开了一张300的专票,是收到的现金,借库存现金,贷,主营收入,贷应缴税金。3月份客户发现需要专票,所以冲了300专票红字,又开了一张300的普票,分录是不是借,库存现金,红字300,贷主营业务收入红字,贷应缴增值税红字。然后再开一张普票分录是借库存现金300,贷,主营业务收入,贷应缴增值税
老师,现在发现5月开票收入录入凭证应该是贷主营业务收入,记成了贷主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表吗?涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?借主营业务成本贷主营业务收入吗老师?
老师,现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入,记成了贷:主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表只更正分录吗?因为要涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师?
郭老师,现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入,记成了贷:主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表只更正分录吗?因为要涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师?
对外投资涉及什么科目
老师,如果去面试电商财务需要注意哪些问题呢
老师,员工4月20号离职,没有上满足月,4号清明节那天要算工资吗?
老师,公司买了一瓶159的防晒霜送客户怎么记账?
老师,你好,我们是一家建筑公司,甲方监理要去材料厂商考察的差旅费可以在我们公司报销么?就是代客报销
麻烦问下各位老师,有一家单位在做基础建设前期筹建,本来是自然资源局招投标委托第三方建设就好,但是由于时间紧迫,该单位自己找人做了前期筹建自己单位掏钱付了款,后期自然局又把钱全额转给该单位了,这个会计怎么做科目啊,前期放在应收帐款后期下账可以吗,那还需要筹建期花费的发票吗?
老师,光租车如何开发票,税率多少?车带人呢?
转让上市公司的股权需要缴纳增值税嘛?
老师好,请问下,关于预付出去的款项,针对于核销发票可以提供下解决方案吗?我们是做企业培训的,有很多的代理商,一个月两次结算款会付过去,但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的,就很多不对应,加上我们现在上了新的财税软件,原来是有个手工的表,出纳每天登记对公付的公司款项,再人为的手工去核销,现在就是在想有没有比较节省时间的方法,怎么去核销,因为上了系统后,出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连,直接看软件里的日记账就行,主要是长期以往,到底还有多少发票没回来,这个就不是很精准的数了,账我们一般是跨月做完,但发票是实时有时会收到的,希望老师可以给点思路,感谢
我单位24年10月成立,25年1月开始生产并有了收入;24年发生了16万的费用【其中业务招待费2万元】,计入了当期损益。 麻烦问下:现在汇算清缴时,是要将这16万的费用 全额调增,然后26年做25年汇算时再将其调减吗?或者,该如何正确调整啊? 以后年度利润弥补亏损时,24年的这16万费用会不会自动体现在可弥补数额中啊