5 月的凭证录入错误,导致增值税收入比利润表上营业收入多了一笔数据,这种情况下需要进行更正。 7 月更正分录时,应做如下调整: 借:主营业务成本(红字) 贷:主营业务收入(红字)
上月预开发票,把收入和成本结转了,现在要重回的分录可以这样写吗?借:主营业务收入88495.58:贷:主营业务成本88326.4
我现在收到一笔款,发票也给开完了,确认收入是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 转成本是借:工程施工 贷主营业务成本 是这么做吗?
前两月收到货款分录做成 借银行存款 贷主营业务收入 本月开了发票 做贷主营业务收入负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)可以吗
老师,现在发现5月开票收入录入凭证应该是贷主营业务收入,记成了贷主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表吗?涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?借主营业务成本贷主营业务收入吗老师?
老师,现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入,记成了贷:主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表只更正分录吗?因为要涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师?
老师,我们公司是经销商,商品有很多种,平常开发票比较多,我想知道每种商品的进价卖价和数量,怎么做比较好
门窗。给客户免费上样窗怎么做分录
电子税务局手机APP上可以查询可累计抵扣额吗?怎么查询?
给银行的手续费是应付利息还是管理费用科目?
老师,你好,我们检查发票的时候发现供货商给我们开的22年发票税号开错了,电子税务局上查询不到,想要供货商重新开具,供货商已经注销,这样子我要怎么样才能让这些票能在所得税税前扣除呢,需要找些什么资料证实这些业务的真实性
老师你好,项目上的水电费没有给发票只给了一张盖公司财务专用章的收据和水电费分配表,这样能所得税税前扣除吗
请问定期定额征收的零食店,记流水账,是只记收入就可以吗?因为是按收入报税的
怎么样能让运输车辆过路费开成征税的发票
老师注销营业执照要怎么做?具体程序是带什么去哪里注销?
土地证抵押物真伪怎么认证
老师,不更正报表只更正分录的话,下个月不是就一致了? 5月是贷:主营业务成本,7月不是应该借主营业务成本贷主营业务收入吗?老师
你红冲了就一致了
红冲分录应该哪个啊老师,可以只修改分录吗
借:主营业务成本(红字) 贷:主营业务收入(红字) 就是这个分录
老师,不对吧,本来主营业务收入就少记了,你还要红冲?本来主营业务成本是在贷方不也是少记了吗?怎么还要红冲?
由于5月的错误分录导致增值税收入比利润表上营业收入多了一笔数据,且错误是将应计入主营业务收入的金额计入了主营业务成本,7月更正时可以做如下分录: 借:主营业务成本(红字) 贷:主营业务收入(蓝字) 通过这样的更正,将原本错误计入主营业务成本的金额调整到主营业务收入中,使财务数据恢复正确。
老师,将原本错误计入主营业务成本的金额调整到主营业务收入中,原本是贷:主营业务成本的,是多记还是少记了呢老师
原本错误地贷记“主营业务成本”,意味着主营业务成本被多记了。 因为正确的应该是贷记“主营业务收入”,结果记成了贷记“主营业务成本”,导致主营业务成本的金额比实际应有的金额增加了,从而多记了主营业务成本。
老师,您确定是记在贷方:主营业务成本是多记成本?不是少记了吗,您仔细想想
贷记主营业务成本是少记了,我想成主营业务收入了 主营业务成本少了 这样应该借主营业务成本才对