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老师,请问9月份公司买了月饼发放给员工福利,对方开了增值税专用发票13%的税,这个10月份报税怎么报?

2025-10-08 20:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-08 20:36

您好,价税合计入福利费,这种不能抵扣的

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相关问题讨论
你好 报不了税找一下税局 正常你是按正负 相加的金额申报纳税的。
2019-11-13
您好 11月份的增值税正常申报
2020-12-07
您好,按实际开票去申报就可以了,4月13%有红票有蓝票,加减后在 附列资料(一) 开具专用发票发票 1 2列填,下面有13%和9%发票,分别对就税率填好,提交申报就可以了
2023-04-13
你好 是的。 两个月一起加起来报个税的
2020-09-30
是的,这个是不能抵扣,你们需要这个进项税额是8月和8月之前开出才可以抵扣
2020-09-28
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