结转增值税的,可以没有明细 计提的工资和社保用工资表
老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,上个月中秋节我公司给某机关送礼5000元,因当时没有发票,所以领导 张三 给公司写的借条5000元,会计分录为:借:其他应收款~张三5000元 贷:银行存款5000元, 现在领导找人在税务局代开了十张增值税普通发票,每张面额为500元(都是免税票)合计5000元, 其中:有4张 每张面值为500元,名细为 茶叶,单位一斤,小计2000元) 3张明细为 酒 单位 箱 、单张面值500元,小计1500元,) 2张明细为 烟 单位条 、单张面值500元,小计1000元) 一张明细为 办公用品 单位一批、小计500元) 请问这些代开的发票后面需要有哪些附件?我给他下账的时候需要注意什么?
老师,您好。我们是生产企业,申请办理出口退免税备案,需要我们提交职工工资明细及工资薪金明细账和社保清单,我们给员工购买的社保基数都是统一按2200元交的,与实际发的工资不一致。请问这样是违法的吗?税务局让提交这些资料会不会让我们补交社保呢?
9.注册会计师在审计ABC公司2019年财务报表时,发现以前盈利的甲产品12月份却发生了亏损。注册会计师怀疑可能有问题,于是调阅了“主营业务收入”明细账、“主营业务成本”明细账与“库存商品”明细账等,发现12月有10台甲产品成本已结转,主营业务收入和应交增值税却未核算。 为了进一步查明此事,注册会计师抽查了12月份甲产品的发票存根、出库单,查明12月已销售给DEF公司的10台甲产品已开出发票,货于12月20日发出,货款为100 000元,增值税为17 000元。为了查明该款是否收到,注册会计师调阅了12月“银行存款日记账”,发现12月5日摘要栏记录为“预收DEF公司的货款”,检查其收款凭证,其会计分录为: 借:银行存款 117 000 贷:预收账款 117 000 该收款凭证后附单据为进账单一张。ABC公司所得税适用税率为25%,法定盈余公积计提比例为10%。 该公司上述账务处理是否合理?存在哪些问题?如何调整?
各位税局领导,您们好,我司是会务服务企业(可以理解为客户开会,我们负责搭建场地布置等),承接的会议在深圳市内各个地方(有时也会去周边城市),员工每天都需要外出搭建,活动结束还需要过去撤回设备,员工就餐时间不定,我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费(只有出去搭建撤场才有,不出去没有),想请问这是否符合误餐补助范畴,计入差旅费,不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细,-会载明日期,地点报销多少钱 图片是税局回复,请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
老师,你好,是这样,我们是一家机电设备销售公司,就是进销存这种,之前是有一个老会计代账的,她做的账一直都是每月倒推成本利润,应该是有一个她了解的负税点,看账之前每个月的营业收入开票都是准确真实的,费用发票也是的,但是就是成本这块,一直都是后面没有附明细成本单子,就是分录借:主营业务成本,贷:库存商品这样,增值税是每个月按销项进项抵扣的,就是每个月的利润应该是由税负率倒推的,那请问这样的话有风险吗?要怎么解决呢?
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
计提的工资和社保用工资表,那下个月发放的时候呢?再附一遍?
发放的时候用银行回单
你是公户支付的吗?
有的是公户,有的不是……那计提的时候没有附,发放的时候附的工资表,这样可以吗
不可以 你没有证明这个需要工资表计提,就用工资表 发放,用银行回单。 如果是现金支付,那就是工资表里面设置一栏个人签字,已经领了工资的,让他个人签字。支付也是工资表 多了一个签字 如果是个人账户支付的那个人的银行回单或者微信截图、支付宝截图这些。
好的……谢谢
不用客气,工作愉快