要是倒推的这样不准确,有一定的风险。

新接手一个中小型制造业公司,以前账很乱,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样对吗?至于原材料出库,出多少都是根据本月销售的货物进行凑数,结转生产成本,结转产成品,最后到营业成本,请问老师这样的核算是正确的吗?我以前没做过制造业,他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内,不让税务局找到,所以每个月倒推
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕。
老师,有几个问题,我们公司是一般纳税人:1、因为公司初创,一年中就两个月有收入销项,但因为买设备等,每个月都有进项,我也每个月都抵扣勾选了,现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了,是这样吗?那我之前抵扣勾选的怎么办啊?2、抵扣勾选时发现很多高速费发票,但这些发票公司没有人报销,这种情况我是不是就不用勾选?如果有人报销了我再勾选?3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗?税率是9%吗?以前的这三种发票我都按普通发票记账的,是要调整成专票记账吗?
您好老师,核定征收报经营所得的时候直接点修改系统自动带出来开出发票的数额保存就行吗,那个年不超200万经营所得减半增收那个从哪里操作的啊
老师,机关单位占用了企业的地,机关单位想要把单位上的中央空调抵企业的占地费,企业要求这个机关单位开票,机关单位可以开中央空调吗
老师好,上月收款应计入预收账款,已计入主营业务收入,未计提增值税销项税额,全额申报增值税,请问多交的增值税怎么做账
25年12月开的普票,26年拿着报账。是入25年费用里还是入26年费用?
外贸企业,月末有汇率差异,应该怎么做账,谢谢老师
老师,这个公司的银行账户还没签订三方协议,缴纳税款这样显示,不走公户,这样缴纳税款可以吗,微信?有什么影响吗,谢谢
老师,一季度开了20万发票,让后今天准备作废,开40万,那么,这40万,是不是先补1季度20万,相当二季度开了20万,没超过30万,不需要交纳增值税,我理解的对吗?
税务局退回多缴纳的税款,做账时候是做成 贷 应交税费 借方负数吗?
老师你好,我们公司是卖卫浴的,我们公司的经营范围有卫浴洁具安装和售后服务,公司开票可以开劳务服务*安装费可以吗
股权变更从65到55收入要做变化吗印花税也要变化吗
这个需要按实际发生的业务做账,然后按照这个收入成本算出来,利润才是准确的才对,没有风险。
这个应该就是外账了,实际是两套账的,但是内账每个月的按真实做账要怎么做呢?也就是说是每个月的进项发票就是要有入库单买进的商品价格,然后出库要有出库单,就是销售的商品成本吗?我有一点搞不懂的是库存看了仓库是没有多少存货的,按照每个月的进销的话,那就应该是进项发票实际就是销售商品的成本价吧?
内账是按照真实的采购销售都按真实处理。
进项发票就是真实的成本对的。