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老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀

2025-10-09 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 09:50

你好,你是说,货物白送给客户了?

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快账用户3585 追问 2025-10-09 10:02

不是,从库房出配送订单拿出来再采购下购入订单入进来

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齐红老师 解答 2025-10-09 10:03

你好,自己公司的,先拿出去,然后又拿进来?

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快账用户3585 追问 2025-10-09 11:04

嗯嗯是的

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齐红老师 解答 2025-10-09 11:12

你好,这个在会计账上不需要做。

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快账用户3585 追问 2025-10-09 12:58

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-09 13:16

你好,不用客气的了。

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你好,同学。 你如果 收到的进项是8万,你这成本也是8万 你这并没有导致你的毛利虚高,你这里本就是有了2万的收入
2019-10-17
您好,对不上的差异是什么?
2023-03-02
你好;   货物对不上;    你们要有 单据证明的; 比如你们验收单是多少; 实际出库多少;  你么应该有一个台账数据的  核查的; 不然你无证可查的  
2023-03-02
你们的问题核心是采购、库管、财务的商品名称没统一,导致发票与实物名称对不上,财务需手动改。 标准流程是:采购录订单定名称→库管按订单验收入库→财务收票时核对,不一致让采购协调重开发票,而非财务改。 解决办法:1. 统一 “商品名称库”,库管从库里选名称,禁止手动输;2. 入库前先核订单名称,发票不对让采购退重开;3. 用带 “采购 - 入库 - 发票匹配” 功能的软件(如用友 U8、金蝶 K/3),减少手动操作。
2025-10-31
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2023-06-05
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