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请问生产型企业增值税申报表附列资料(五)后面还有个增值税减免税申报明细表,要不要填?本月有一张出口退税的,可以退税

2025-10-09 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 13:52

你好,生产出口这个不需要填写。

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:03

请问报出口退税之前,先申报增值税,要不要提交申报,还是先保存好增值税申报表

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:04

免抵退税额怎么显示在增值税申报表主表15行里面的

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齐红老师 解答 2025-10-09 14:06

需要提交申报这个免得退税额是你上一个月申报,因为退的这个月还没有申报,所以他不显示

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:07

先提交申报表,然后去报出口退税吗

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:08

出口退税我用的是离线板的

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齐红老师 解答 2025-10-09 14:09

对的是的,你这个月申报出口退税,如果允许退税的话,在下一个月才能填写15行是自动出来的 出口退税我们都是在电子税务局里面申请,不在其他的地方。

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:11

是这个月有进项,可以退税的

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:12

进项多,可以退税,所以增值税申报表自动生成后,提交申报表后,就可以去离线版申报出口退税了吧

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齐红老师 解答 2025-10-09 14:13

对的是的,是这么做的

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:19

本月能退到出口退税吗?,期末有留底额

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齐红老师 解答 2025-10-09 14:19

不清楚,我不清楚你税务局审核的情况

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:22

本月已经填写申请了一张出口退税发票

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齐红老师 解答 2025-10-09 14:26

你现在申请吧,你申请的越多,你数据审核的越多批的越快

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:29

嗯,增值税申报表需要改吗

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齐红老师 解答 2025-10-09 14:30

这个没有填写附表一免抵退吗?没有填写的就去补。

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齐红老师 解答 2025-10-09 14:30

申报错误的就去更正。

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快账用户8299 追问 2025-10-09 14:32

附表一,有免抵退税,的收入

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齐红老师 解答 2025-10-09 14:33

那你说的改哪里呀,15肯定是不能修改,15是自动出来的,你还没有退税的,他怎么要求进项转出。

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您好,要填的,当月有出口销售额(无论是否申报退税),且适用 “免抵退” 或 “免税不退税” 政策。需在 “免征增值税项目销售额” 栏填写出口额(人民币),并做 进项税额转出。选择出口免税对应代码(如 01019999)。出口对应的进项税额不得抵扣,需在表中 “进项税额转出” 栏填写(或主表第14栏)。未申报退税不影响本表填报,但后续正式申报退税时需与增值税申报数据一致。若无其他减免项目,仅填出口部分,确保与主表第8栏(免税销售额)一致
2025-04-12
同学你好 出口退税企业需要填增值税减免税明细表
2021-04-03
是在增值税减免税申报明细表填列;生产型出口企业在增值税及附加税费申报表附列资料(一)的 “三、免抵退税” 栏等相关栏位填列免抵退相关内容。
2024-12-08
同学您好, 您认证的进项税额正常填写,然后内销的就填正常的税率的栏次,外销的是填在免抵退销售额里面
2020-12-13
免抵退税申报明细表 这个是增值税里面的吗 我们这边直接填写附表一 减免表 然后主表自动取数 申报就可以
2024-03-02
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