免抵退税申报明细表 这个是增值税里面的吗 我们这边直接填写附表一 减免表 然后主表自动取数 申报就可以

小微企业,减免2%的这个税额,是先填增值税先填主表,再填增值税减免税申报明细表吗? 还是先填,增值税减免税申报明细表的数据,自动会会生成到主表16行本期应纳税减征额里面呢?
老师,生产出口企业,出口免抵退税以申报,增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出?
出口退税企业先申报增值税,再申报免抵退税,而附加税的计税依据是免抵税额,那么增值税申报表上的附加税是如何生成的,系统自动生成吗
进出口生产企业,增值税申报附表一中的免抵退税货物及加工修理修配劳务未开具发票销售额和免抵退税申报汇总表中的免抵退出口销售额不一致是什么原因?
进出口生产企业,当期增值税申报附表一中的免抵退税货物及加工修理修配劳务(未开具发票销售额)和免抵退税申报汇总表中的(免抵退出口销售额)不一致怎么和税务解释?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
免抵退税申报表不是增值税里面的、是出口申报出来的、增值税表里面包含免抵退税额
免抵退税额是自己填写到增值税申报表里、还是自动到增值税申报表里
先申报增值税 然后出口退税
我是出口申报、我要先申报、没有税退
先申报了增值税,然后你需要退税的时候再去申报出口退税。
我不需要退税、但我需要申报生产企业出口退税、每年要做一次、
那也得申报了增值税 先后顺序