免抵退税申报明细表 这个是增值税里面的吗 我们这边直接填写附表一 减免表 然后主表自动取数 申报就可以
小微企业,减免2%的这个税额,是先填增值税先填主表,再填增值税减免税申报明细表吗? 还是先填,增值税减免税申报明细表的数据,自动会会生成到主表16行本期应纳税减征额里面呢?
老师,生产出口企业,出口免抵退税以申报,增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出?
出口退税企业先申报增值税,再申报免抵退税,而附加税的计税依据是免抵税额,那么增值税申报表上的附加税是如何生成的,系统自动生成吗
跨境电商企业申报出口退税是在申报了增值税后,那么申报了出口退税后免抵税额要交附加税是又要填增值税报表一次吗
进出口生产企业,增值税申报附表一中的免抵退税货物及加工修理修配劳务未开具发票销售额和免抵退税申报汇总表中的免抵退出口销售额不一致是什么原因?
免抵退税申报表不是增值税里面的、是出口申报出来的、增值税表里面包含免抵退税额
免抵退税额是自己填写到增值税申报表里、还是自动到增值税申报表里
先申报增值税 然后出口退税
我是出口申报、我要先申报、没有税退
先申报了增值税,然后你需要退税的时候再去申报出口退税。
我不需要退税、但我需要申报生产企业出口退税、每年要做一次、
那也得申报了增值税 先后顺序