你好,免抵税额需要做为附加税的计税依据

你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
老师好,请问生产型出口企业产生免抵税额,需要缴纳附加税,免抵税额填写在申报表哪个位置?
生产企业出口退税,本期申报的免抵退税有免抵税额A的情况下,本期申报增值税时的附加税计税依据是A呢,还是上期申报的免抵额?
出口退税企业先申报增值税,再申报免抵退税,而附加税的计税依据是免抵税额,那么增值税申报表上的附加税是如何生成的,系统自动生成吗
跨境电商企业申报出口退税是在申报了增值税后,那么申报了出口退税后免抵税额要交附加税是又要填增值税报表一次吗
自己填在上面是吗,不会自动跳出是吗
按照图片内容理解掌握