纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增

老师,我们公司20年有笔费用支出要调出来,是在23年的账上调以前年度损益调整,还是反结账到20年去调整呢?因为需要把20的报表改申报了,如果是在23年调的账,然后又去改20的报表会不会有问题
老师好,我们23年有一笔管理费用发票需要调出,税务核查不让用了,我现在账务调整到24年11月,23年年报是不是也要调整一下,填写在哪一张表合适,直接在年报主表更正,还是在纳税调整明细表中填,具体填哪一行合适
老师,用利润分配—未分配利润科目调整23年的账务,请问怎么在税务系统更正23年的报表啊?假如是调了管理费用100万,是要去更正23年第四季度的财报吗?
老师,我想问一下 我23年的成本有重复计入 现在需要调整23年汇算表 那我是不是连同23年财务报表和汇算表一起更正
老师您好 我想问下 如果我调整申报23年12月的增值税报表 那么企业所得税报表就只调整23年年度的就可以么 还是要23年第四季度的所得税报表和23年年度汇算清缴的所得税报表都要调整呀?
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
是去调整23年的年度企业所得税报表吗
还是23年第一季度的所得税报表
调整23年的年度企业所得税报表
这个在电子税务局哪里点更正呢
找到对应报表,旁边通常会有更正选项
是在这个上面直接调整管理费用金额吗
不调报表,直接调整企业所得税年度申报表
这个就是所得税年度申报表啊
是调整在哪里呢,之前是记到管理费用的
是调整在哪个里面呢
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
是这样吗
直接在第30调整后提交是不
是,直接在第30调整后提交
那我们自己内部账上也要去调整吗,还是按照同样的方法还是直接做账调
不用调账,直接调整明细表即可
就是不用做账以前年度损益是不,按照税务报表的方式直接调表不调账嘛
是的,你的理解是对的。