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老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗

2025-10-09 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 20:19

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-09 20:21

您好,不能做支是因为按照国家规定和财务规范,单位收到现金后应该先存进银行,要用钱时再从银行取出来或转账支付,如果直接拿收到的现金去付货款、工资或其他费用就是坐支,这样会导致现金收支混乱、账目不清、有税务和审计风险、资金也不安全, 2.我要先了解单位实际做法和原因,虽然按规矩不应该坐支,但实际中很多小公司都这么干,作为会计既要按规定做账,又要看怎么慢慢规范,不能一上来就硬改,最终要不要改变这个现象要看我未来在单位的角色和时机。

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快账用户3355 追问 2025-10-09 20:23

谢谢老师,我明白了,太感谢了

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齐红老师 解答 2025-10-09 20:24

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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你好!是的,可以贷方是银行存款
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借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
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你好,收付款根据银行日记账做
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红冲入库和结转成本的,然后做入库重新结转成本
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你好 1. 货还没有到 。 你做 借应付账款贷银行存款。 货到了 借库存商品贷应付账款 2. 计入在建工程来核算 只是没有发票 你要有付款单和收据等票据来做账 汇算要调整的 3. 借费用或者成本贷其他应付款-老板 到时报销 借其他应付款-老板贷银行存款
2020-08-06
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