你好,你说的是对的,罚款计入营业外收入核算的
工程款100万,罚款10万,实收90万。 收到工程款时, 借 银行存款 90 其他应收款~开发商10 贷 主营业务收入 100 (成本结转省略) 总承包再下发给分包工程款时 借 工程成本60 贷 应付账款-1分包 60 实发 借 应付账款~1分包 60 贷 银行存款 50 其他应收~1分包 10 不知道要不要做营业外支出, 这个分录是否正确
某工程项目分包商因施工问题罚款1000元,在分包商的应付账款中扣除(分包商总额挂应付账款),罚款计入营业外收入,现,1000元从总分包额扣除,但是账表成本对应不上,怎么做分录
外出经营项目,已开发票,已预收工程款,没有实际开工,工程暂停,年底需要确认收入吗?
老师,企业发包出去的工程,然后在工程建设过程中有约定阶段性付款,问一下怎么确认在建工程的金额,是按照支付对方的款项直接计入吗(每次付款都有对方开具的工程款发票)
老师,建筑服务项目部在异地又把工程分包给小工程队,建筑所需主要原材料由项目部提供,作为项目部的会计该怎么做账呢?给小工程队支付工程款,借主营业务成本,贷银行存款,应付账款。收到工程结算款,借应收账款,银行存款贷主营业务收入,因为已经预缴税款了,就没有销项税了,对吗,
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
公司的费用支出很大,工程成本可以少结转吗
不可以的,那你什么时候结转啊
比如收入27万结转12万成本
工程成本结转是不是安比例结转就行
需要按照合同履约进度结转成本,不得随意减少
成本没进来怎么办呢
可以暂时先暂估根据实际发生的
这个比例怎么确定呢,如果前面比例定的不合适,再工程款发票全部开出的时候做调整可以吗
已经确认收入/总收入的比例