同学你好 1、按双方的结算单进度入账暂估。 2、发票来时冲暂估,完全入账。

老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
你好,我们有一项工程已经完工,但是因为我们账面余额不足,所有跟对方协商由对方每个月开一定金额的发票,然后我们每月按发票付款,请问这样每月都计一笔在建工程是吗?什么时候结转固定资产呢?
请问老师:我们是建筑公司,每个月都是按结算单收到发票付款,然后根据对方总包单位提供的金额开具发票收到工程款,这种情况下怎么确认收入和成本呢?
想问下实务中,建设房屋自用,工程款一次性结算给承包方,之前未计入在建工程,结算款入账怎么进行会计处理?入固定资产的话使用时间是按验收合格时间、工程完工时间、开具发票时间、结算款项时间哪个来算?折旧年限怎么确定?
老师,您好,建安企业的所得税是按开票金额的老师,您好,我们签订工程施工合同,付款方式是工程开工付合同价款的50%,完工验收合格后付到工程价款的97%,扣留3%作为工程质保金,请问对方可以按合同总价一次性开一张发票给我们吗?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目