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我在当月计提了含税水电费,下个月对方才开专票给我们,我收到发票的时候怎么做账,是去冲减原先计提的,重新按发票做账,还是只调整税差就可以啊

2025-10-10 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 11:04

是只调整税差就可以了

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相关问题讨论
你好; 你12月做账了。 实际收到发票与你12月做账金额一致; 那么就可以直接附发票在附件即可。 不用红冲哈
2022-04-01
你好,学员,以前的分录全部冲回,按照发票重新入账的
2023-07-08
您好 请问计提折旧的时候分录怎么写的?
2023-07-08
你好,之前红冲了收入的,你现在需要调整借应收账款,300 贷以前年度损益调整 应交税费。
2023-09-14
您好,那您需要进行更正,对方能否配合做红字冲回发票?
2023-09-14
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