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增值税以前季度填多了金额,然后现在更正申报,税款是直接留底,直接抵扣以后季度的税款吗,不用去税务局或者需要在网厅上操作吗

增值税以前季度填多了金额,然后现在更正申报,税款是直接留底,直接抵扣以后季度的税款吗,不用去税务局或者需要在网厅上操作吗
2025-10-10 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 13:09

多缴的税款通常会形成留抵税额 ,可以直接用于抵扣以后季度的应纳税款。这是因为税务系统在处理申报数据时,会自动识别多缴情况,并将多缴金额记录为留抵,后续申报计算应纳税额时,系统会自动抵减留抵税额。

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快账用户3505 追问 2025-10-10 13:36

我更正了上个季度的,然后申报,提示这个,修改不了

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快账用户3505 追问 2025-10-10 13:36

这样的的

这样的的
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齐红老师 解答 2025-10-10 13:37

不含税收入不对,你看看提示

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同学你好 需要你申请才可以的
2021-02-21
你好,你看下更正之后是自动留底了吗?自动留底了的可以。
2025-01-14
同学你好,第一季度开了20万的票,但你所得税申报时没有报,这是未准确申报,税务局是可以处罚的,你现在不论怎么样调整,已经没办法更改这个事实了。
2021-10-11
可以,需要填写,没有自动生成数字就需要自己填写进去这个
2020-10-19
你好  是的。 你增值税都免征的。附加税直接是0报即可。  
2021-01-05
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