你如果是开的差额发票就需要填附表。

老师好,请问,公司小规模季报,某一季度增值税为负数,因为开了红冲发票,正数税额<负数税额,该季度只开了普票,就算没有开负红冲发票,该季度正数金额是小于30万的,免征增值税。那么请问这个情况下,还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗,如果需要,请问分录是什么呢
老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度开11万多的普票,增值税及附加税申报时,是不是直接填写在:小微企业免税销售额,也就是第10行?因为是按1%的征收率开的发票,是否还要填写增值税减免税申报表呢?
请问老师,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开普通发票30万多,差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
请问各位,公司为小规模劳务派遣公司,一季度开普通发票70多万(没扣除工资社保部分不含税金额),差额征税,请问申报时需要交增值税吗?您看下我发的发票汇总表
我们公司是小规模,第四季度代开了一张免税的普通发票总金额15450,申报增值税时,这里应该是按15000填写收入,还是按15450填写?
老师,我们是牙科医院,刷医保的收入可以不交税吗?
收取的个税手续费返还,需要交增值税吗?
开具数电发票只填单位名称和税号,不填地址和开户行有没有影响?
开的发票金额超过合同金额,有没有问题,或者需要怎么弄
民政局资产处置一块地,原值200万未计提折旧,拍卖300万,拍卖的300万直接上缴国库未到民政局账户。会计分录该怎么做
单位里面的员工缴纳了社保,个税申报成0有风险吗
老师晚上好!建筑类型的分公司、商贸(材料)公司都是同一个老板的,现在分公司缺进项专票,请问如果在税率相同情况下是自己家商贸(材料)公司开销项票给分公司作抵扣还是从外面买别人的公司进项票划算
我公司25年8月收到两张劳务费发票(发票是8月开的),合计金额是1万元,劳务合同对应的是25年5月3000,25年6月4000,25年7月3000,由于一些原因一直未支付,请问这个个税申报是25年9月就应该申报还是26年实际支付时申报?
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票,24年贷款利息已经按照发生入了成本了,收到发票后直接贴到12月凭证里了,然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了,可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
老师好!公司员工个人缴纳宿舍电费,直接个人支付宝转公司账户,有外包公司无法从工资里直接扣缴,这笔电费收入会计分录怎么做?
我在报税,系统自动生成的表格没有填写,附表一都是应税行为(3%或5%征收率)的数据,我公司本期免税,是不是就表示不用写,只有超过30万,或者有开专票才填写
你好,你免税的话可以不用。
好的,谢谢
你好,不用客气的人。