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咨询下:采购业务,进项税额转出,红冲的那笔分录中,银行存款科目红字。问题是本月那笔业务 没付款 目前账上银行存款余额对不上了,这种怎么处理?

2025-10-10 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 16:11

没付款就挂应付账款科目冲

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快账用户1595 追问 2025-10-10 16:13

之前的凭证 会计科目是银行存款 这样也可以吗?

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:16

对呀,现在红冲款项没付就是,挂应付账款

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快账用户1595 追问 2025-10-10 16:19

老师 之前已经付款了 

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:21

关键是现在对方没退钱,冲应付账款,意思就是预付账款

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快账用户1595 追问 2025-10-10 16:24

借:预付账款  红字 贷:银行存款  红字 贷:应交税费-进项转出  蓝字 

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:27

 借:库存商品等  红字 贷:应付账款  红字 贷:应交税费-进项转出  蓝字 

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快账用户1595 追问 2025-10-10 16:30

老师 如果红冲的凭证如图片 我怎么修改?

老师 如果红冲的凭证如图片 我怎么修改?
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齐红老师 解答 2025-10-10 16:36

当时购入 借:库存商品 贷:应交税费-进项 贷:银行存款  现在红冲,没退钱 借:库存商品等  红字 贷:应付账款  红字 贷:应交税费-进项转出  蓝字 

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您好 那这个月可以直接借其它应付,贷银行存款吗?--是的,直接做这笔分录。如果可以反结账的话,建议反结账,调整上月做错的分录。
2020-09-04
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
你好,同学,主营业务收入和主营业务成本到了月末会转入到本年利润里面,用来计算利润总额
2023-12-23
同学你好 这个可以的 这样做可以的
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你先挂往来款吧,等红字开了再冲
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