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收到客户货款未开发票,分录怎么写呢,后期再开发票怎么冲呢老师

2025-10-10 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 16:15

你好,你先计入借银行存款,贷预收账款 然后开发票的时候确认收入。

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同学你好 那你先做未开票收入 借应收 贷主营业务收入 贷销项 开票之后 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 这样 然后再做 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-04-24
1 借原材料 贷应付账款 2 借银行存款 贷预收账款
2020-12-09
1、对方实际货物给你们了吗 2‘你们的货物移交给客户了吗
2020-12-09
您好,第一种,借:预付账款 贷:银行存款 第二种 借:银行存款 贷:预收账款
2020-12-09
你好,收到客户的款项,还未给客户开票 借:银行存款,贷:预收账款  
2021-07-08
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