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你好老师,我是机械租赁公司,给工地上租赁挖机铲车等,年底才能结账,但是到现在加油票太多了,账做出来,成本太高了,能不能把柴油先入库,降低成本,等到年底账结了再出成本油票?

2025-10-10 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 19:09

可以的,可以这么做的。

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快账用户7014 追问 2025-10-10 19:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-10 19:17

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做的。
2025-10-10
你好;   你们公司名下没有车辆; 那你有租赁协议   回来吗 ; 有租赁发票没有 ; 你油费是怎么来的;才好判断的  
2023-02-15
你好 1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做? 把多做的金额冲了就可以了 借:主营业务成本 (红字) 贷:库存商品(红字) 2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。 软件直接计入无形资产 设备先计入在建工程,安装完工后计入固定资产
2025-09-11
1.作为应收款处理:您可以在公司的账目中设立一个“应收款”科目,将代缴的电费作为应收款进行记录。当您从租客那里收回电费时,再冲减应收款。 借:应收款 - 租客姓名 贷:银行存款 - 对公账户 当您收到租客的电费款项时,可以这样做账: 借:银行存款 - 对私账户 贷:应收款 - 租客姓名 这样可以准确记录您的应收款项,并且在租客没有及时付款时,可以按照会计准则计提坏账准备。 1.作为垫付款处理:您也可以将代缴的电费作为垫付款进行记录。在这种情况下,您可以设置一个“其他应收款”科目来处理这一费用。 借:其他应收款 - 租客姓名 贷:银行存款 - 对公账户 当您从租客那里收回电费时,再冲减该科目。 借:银行存款 - 对私账户 贷:其他应收款 - 租客姓名
2023-10-08
交接的时候需要交接之前的凭证账本,你看之前的凭证里面做了属于业务收入对应的成本结转了没有?
2024-02-06
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