你好,原分录相同,金额就是差额部分
您好老师!麻烦帮我看下这个余额对不对?上年12月计提了工资贷方余额13500元,但没有在公司发放的。在1月份计提了社保费3337.6公司承担部分,附有图片。
老师,我们是商业服务行业,6%税率。电子税务局里,报表三说不是差额征收的企业不用填,我就空白表保存提交了,然后全申报的时候就提示说表一表三不相等,那是不是就意味着我们是差额征收?还是说因为我提交了空白表三导致的?作废表三就可以?
老师能不能帮我看一下,专管员发了截图图一,因为二季度我们填报的有不开票金额,专管员的意思是申报表计算的税额有时候会出现误差,让核实一下,有没有补交的,我就想问下这个申报表计算的增值税和附加税是否有误。
老师,旅行社可以差额征税,但是,我们没开差额征税发票,那就可以附表一二不用填,直接保存吗
老师麻烦看下我的图片,我现在交接账务,我这样的会计分录做了,利润表的利润余额-资产负债表期初金额没有对上,就差这个39元,还应该则么做
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
需要一个计提社保差额表
计提社保差额是什么原因导致?
各地区新基数调整
每个社保项目明细列出。右侧是对应金额
最多可以增加补充期间
您发我个图式吧
我这里手机登录,无法发图片
你照着正常的社保明细图片即可
与每月正常计提社保的明细表格式相同