你说的 “红冲 6 万再开 5.5 万” 可行,但更简便的是让供应商直接红冲 5 千不良费用对应的部分;两种方式都要签扣款协议,你方按红冲金额做进项税额转出,确保符合税务规定。
老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?,税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税,因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
老师 ,我们的供应商开多了专票给我们,但是发票我们已经认证,后期不和供应商合作了,现在准备让供应商把多开部分的金额开红字发票红冲,我们这边需要做什么吗?原先的整张发票不用拿回去给供应商把,供应商那边开完红字发票需要盖章拿给我们吗?
股东在我们供应商账上有费用30万,他就直接用费用入股我们公司,供应商当时也开了发票过来,现在供应商发现多开了费用部分发票金额,要开红字发票充抵,去年我已认证抵扣,用开过来的发票直接做了30万的实收资本,现在怎样解决呢
就是:如果5月供应商开50万的发票给我们,我们5月勾选了 然后6月就这张冲红了10万 那我们还要不要补税呀,就补那个10万的发票!
比如说供应商开给我们发票是6万,我们6万已付款,现在需要扣供应商来料不良产生的费用5千,6万我们已经做了抵扣,现在是供应商那边开红字发票红冲6万,再开一张5.5万的发票?
老师,您好,我想向您咨询一下,我刚刚注销一家公司的税务,在申报最后一个月的工资,10月工资时,只留了法人代表,一个人,进行了零申报,我申报完了以后,注销也办完了以后,是不是要再进入自然人扣缴端,把法人代表的状态,修改为非正常。有这个必要吗?谢谢
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
请问老师,我们在抖音平台以个体工商户作为纳税人,同时还以个人为经营者,这个时候个人的需要申报C表吗
我们是一般纳税人企业,开出去的是蔬菜免税发票,购进的进项是可以抵扣的自产农产品发票,这个进项税可以抵其他产品产生的销项税吗
老师好,公司由另2个公司持股,账上有利润,己交过所得税,现在想把持股的2个公司,其中一个转给个人,请问要交什么税?可以零元转让吗?
请问一下液压升降平台这个固定资产折旧年限是多久
老师你好,我们是一家培训无人机驾驶的公司,8月份从厂家买了一台吊运无人机,留在公司做样品,也不用于销售,只是给想买无人机的客户做演示的。我这边要怎么写分录呢
请问a公司把月底库存卖给b公司 a公司不营业了,内账要怎么做,同一个老板
老师,我在报增值税呢,然后我想问一下我那个开票收入开了16万,然后我这个季度确认收入,我们是小规模,这个季度确认收入确认了20万,我应该填增值税那个主表时候应该咋填呢?
老师,电商平台申报无票收入,刷单收入怎么处理,通过平台刷单,微信退款,库存没变化。以后要刷单,怎么处理能符合要求呢?