假设适用 3% 减按 1% 政策,主表填报如下: 第 1 栏(3% 征收率不含税销售额):831247.70 元 第 2 栏(专票不含税销售额):1232314.95-316601.95=915713 元 第 3 栏(其他发票不含税销售额):52673.27-137138.57=-84465.30 元 第 15 栏(本期应纳税额):831247.70×3%=24937.43 元 第 16 栏(减征额):(1232314.95%2B52673.27)×2% %2B(-137138.57)×2%=22956.99 元 第 20 栏(应纳税额合计):24937.43-22956.99=1980.44 元(尾差为四舍五入)
老师您好 请问我9月份提前发了10月份工资 那我10月份报个税的时候是就报9月份工资吗?还是把10月份一起报
应付职工薪酬借方比贷方多是不是记账错误?
老师,22年费用发票已经认证,在今年9月份做了红冲,这个红字发票要怎么做账
你好,老师,我们公司没交过买卖合同的印花税,只交注册资本的,可以么
老师好!问下商贸公司当月取得的进项票不入账,啥时候认证啥时候入账会有啥影响
你好老师,25.10月开始要求电商平台报未开票收入的税,怎么报税呢?是不是把公司名下的电商后台销售数据导出,会计报税时加上这个电商导出收入报增值税和所得税呢?
老师,我申报的小规模纳税人增值税申报表第三行是开票收入5万,第一行是45万,这是不是默认40万是未开票收入?
公司贷了款,还的利息计入哪里呢
老师,今年刚注册的新企业,购买的钻水井,电线电缆及彩钢折叠房怎么入账
销售二手车的企业所得税怎么计算?