您好,可以的,有发票就可以,这种最好走公账
账上挂了跟老板的其他应收款,金额太大了,怎么办,怎么处理掉,转给老板是为了付一些没有发票的报销,还有一些项目没发票的,金额太大,老板还钱回来冲平不太现实。请问有什么别的办法吗
老师,我们公司准备开发一个自己的APP的就是销货方能在我们这个平台卖货的那种。我们老板问我。如果别人在我们平台卖货卖100元。我们把款结给销售方90元,我们的10元。这种的如果买家需要开发票是我们平台给开发票还是销货方给买家开票呢?我们怎么交税呢?
其他应付款是老板取钱出来发给报销的员工,和发奖金的,这个为什么其他应付款会金额越来越大
老师您好,看到老板之前有报销货款,这个货款不是直接走公账的么?如果是因为账上没钱了,是不是应该是先有其他应付,然后有钱了再冲,还是直接报销
有没有财务单据比较专业的老师,请问老师,老板拿发票来,1.我是直接以发票计其他应付款呢,2.还是帮老板做个报销单据+发票,让老板签字然后直接转账给老板,哪样比较好呢?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
但是一开始并不知道,收到货后才发现是老板私自付款买的货,但是这货是公司售卖出去的,这种现在只能以报销的名义报销给老板了,但是金额比较大,可以直接报销?
是的,税务局查起来,给他看发票和老板支付记录