你好这个都可以的,最终都是一样的。
老师您好,请问月末计提增值税是这样做的么? 借:应交税费-销项税1000。 贷:应交税费-进项税 500 应交税费-转出未交增值税500 然后是:借应交税费-转出未交, 贷应交税费-未交增值税
老师 问下 火车票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅费100 贷现金100 2.借差旅费 -8.26 贷 应交税金/进项、如果增值税销项 600 进项100 借应交税金/转出未交增值税 500 贷 应交税金/未交增值税 500 等缴纳时候 借 应交未交增值税/未交增值税500 贷银行494.74 贷其他收益 8.26
进项税额大于销项税额,月底是这样做么?借:应交税金-销项税2000 , 借:应交税金-转出未交增值税500,贷:应交税金-进项税 再做一个 借:应交税金-未交增值税500, 贷:应交税金-转出未交增值税500 对么
老师,月末结转增值税,这样结转可以吗,假设进项,1000,销项500,分录如下,结转, 借:应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交增值税-未交增值税 500,这样有问题?
结转增值税,1借,销项500贷进项300贷应交税费转出未交300 2.借应交税费转出未交300贷未交增值税300 3.借未交增值税300贷银行300这种与1.借销500贷进200贷未交增值税300 2.未交增值税贷银行。以上两种对不,有何弊端
老师,培训学校学员交了学费,这期没来后期才来上课,这个应该怎么做账?来上课了的做什么科目?
10月份企业所得税,应付职工薪酬科目怎么填啊?
老师,请问房地产中介服务行业,需要差额计税吗?还是按照一般服务业的账务处理就可以了?
老师,查询已经抵扣的发票,在哪里查询
老师,新开的有限公司,怎么备案成一般纳税人
老师,以前年度漏提的折旧该如何补提,对什么方面影响?应该影响不到企业所得税吧?
老师,我上个月已经抵扣的发票,对方今天给冲红了,我这边不需要同意才可以冲红吗
科技公司收到一张信息系统服务发票怎么入账?
老师之前工资计提和发放做错了,反结帐从新做了分录,导致3季度报表申报工资不对了,之前的财务报表可以更正申报吗?
老师,第一季本年累计利润60万,缴纳所得税3万。第二季度本年累计利润20万,不需要缴纳企税对吧?
好的,老师 那个 进项转出 我用 贷方负数好 还是 借方正数好
你好这个都没关系的。
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。