是要用以前年度损益调整

在2022年第一季度账上补提了2021年成本,纳税调增计入以前年度损益调整损益。产生的所得税费用计入应交税费还是计入递延所得税
汇算清缴补交税款的情况,计提是用以前年度损益调整科目,还是所得税费用科目?
老师 企业所得税年度汇算清缴 因为去年有招待费 补交企业税 怎么做分录呢 2024-05-07 16:11 是用所得税费用 还是以前年度损益调整
老师 企业所得税年度汇算清缴 因为去年有招待费 补交企业税 怎么做分录呢 2024-05-07 16:11 是用所得税费用 还是以前年度损益调整
2025年补计提2024年所得税,计入所得税费用还是以前年度损益调整?适用小企业会计准则
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关于汇算清缴缴纳的所得税 相关的会计分录,需要记以前年度损益调整科目吗?
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老师,我们公司收的有承兑,我们有时候要用现金,就会找公司贴现,我们给他们手续费几百元。这个支出我可以做财务费用吧?没有发票。我年后汇算调增可以吗?
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老师好,往来款是什么意思?
我们是卖方,违约支付25000元违约金。请问做分录附件是收据和回款单,还要附合同解除协议吗?老师2.5万分录怎么做?年度汇算清缴要调增吗?感谢回复
不能影响本期损益的吗
是的,不能影响本期损益的
那补交第二季度的所得税,就能用所得税费用对吧
是的,补交今年的就可以
补交去年的产生的滞纳金也是以前年度损益还是营业外支出啊
滞纳金直接计入营业外支出