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老师@朴老师,请问合同签订的是框架合同,后期根据每次销售的货物额度去开具发票的话,印花税怎么来申报?是根据什么来申报?因为框架合同上面并没有明确具体的金,只有单价。

2025-10-11 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-11 18:09

框架合同无明确金额时,印花税按 “签订时先按 5 元贴花,后续按实际结算金额申报” 处理: 签合同时,先按 5 元申报缴纳; 每次实际销售后,按实际结算金额 × 对应税率(如购销合同万分之三)申报,凭结算凭证备查。

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框架合同无明确金额时,印花税按 “签订时先按 5 元贴花,后续按实际结算金额申报” 处理: 签合同时,先按 5 元申报缴纳; 每次实际销售后,按实际结算金额 × 对应税率(如购销合同万分之三)申报,凭结算凭证备查。
2025-10-11
同学您好 这个实际开票金额大于原始单据的金额,有一定的税务风险,多转给个体工商户的钱会退还吗?
2021-02-23
1,可以这样处理 2,框架协议可以按5元贴花,后面实际金额确定了再补缴纳
2021-02-23
同学你好 按照收入申报就可以
2022-01-10
1,可以去大厅更正,也可以汇算时更正 2,汇算清缴完之后,如果说有差错,你就差错,调整就可以,没有就不用处理。 3,次年不用在处理了 4,你直接作为当月的印花税申报就可以了。 5,可以的
2021-05-15
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