您好,这个就是你取应付职工的贷方数就可以

老师 企业所得税填报中应付职工薪酬怎么取数
老师,企业所得税汇算清缴,职工薪酬,根据哪个科目填写,管理费用-职工薪酬 还是 应付职工薪酬科目?两个科目金额不一样?
老师,企业所得税汇算清缴,职工薪酬,根据哪个科目填写,根据“管理费用-职工薪酬 ”还是 “应付职工薪酬”科目?两个科目金额不一样?
10月的企业所得税申报,新增加项目应付职工薪酬的两项,都应该如何填报
老师:这个月企业所得税申报中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填啊!
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
在广场销售货物搭了一个龙门架,(宣传展示)1.3万如何记账?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,给出差的员工补助的餐费和住宿费,是不是要加进工资报个税
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
老师好,公司缴纳的水土保持补偿费应计入什么科目,它应该不属于税收类的吧
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
是1-9月的还是?
第一项实际计入成本的数填应付职工薪酬贷方数,而第二项实际支付给职工的填那个?
第二项实际支付给职工的填应付职工的借方数,是1到9月的
一个借方一个贷方那他两的数不是一样吗?
如果是一样,你就填一样的,有些还扣了社保和公 积金,不一定的