也就是A购买的,但是发票开给b a销售出去了没有成本发票是吧?是的话这种有风险,B属于接受虚开发票。
老师,你好。个体户公司,之前没做过账,开过销项发票,但是账款没有到公户,只。是到一个公司名头开的一般户。二维码收款的 公司公户有进过其他款,也没有进项票。现在公司这种情况,要怎么办
老师您好:我刚到一个公司,这里有几个独立核算的主体,其中一个是一般纳税人,一个是小规模,购进货物时是一般纳税人取得进项票;销售的时候却是小规模,我目前要负责的是小规模的账和报税还有开票,那么我想请教这种情况有什么风险吗?这个小规模没有购进,怎么结转成本?
老板又两个公司 一般纳税人、小规模 进项票开给一般纳税人 小规模处于有销无进的状态 会有什么风险
老师,公司的老板是小规模企业,他老婆有一个个体工商户,从他老婆的个体户进货有什么税务风险
其中一个管理人员的小舅子,但是那个管理人员在公司信息上没有他的名字,他主要负责另一家公司的业务。 问题二 : 这种个体工商户只有销项没有进项合理吗? 辛苦老师了!
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?