你好 差额交税的业务吗
老师,您好,我想问您一下,我这个月要报税的时候,自动提取的发票信息金额是50000多,但是我们实际销售额是20000多,因为这个月我开了上个月的发票,填报表的时候我得怎么填?
老师这个月认证了4183.87元进项税额,又转出了1186.11元进项税额,我们加计扣除是5%,我看表上资料四自动带出是期末余额是209.19元,那我们进项转出的金额不影响这个加计扣除数吗?我看这上面没有减啊
老师,请问客人的合同金额写错了,实际是17550,客人把别人的金额写到我们那个合同去了。现在就是发票照开,因为客人已经报关了就是按照19800报关的,客人钱也是19800付我们,但是我们收到后扣除税点,把多余的钱私账打过去,那要扣除后转的是2250*(1-0.13)=1957.5元吗
老师,我们符合生活性服务业加计扣除,当期进项税是5000,销项税是1000,不需要交税,可为什么填写这个加计扣除表第6行第二列的时候本期发生额不应该是5000×10%=500吗?为什么系统本期发生额只允许填写250元,是什么原因?
老师我想问下,每个月,我们有一家客户打过来的金额都是开票金额扣除2个点税点之后的金额,那这2个税点的金额是计入哪个科目呀,因为应收账款是按照开票金额来得,现在收款又是扣除2个点的金额来得,
老师,我支付酒店未开钱筹建期的物业费我做物业费支出要开办费物业费吗
哪位老师继续解答一下
请问老师,企业之间的借款需要签订借款协议,付利息,出借公司针对收到的利息,还要视同销售缴纳增资税吗?
卖奶茶的发票开餐饮服务吗
老师,这是3季度企业所得税申报时填写工资薪金模块填写的金额,这样填写对吗?
租赁房屋违约收取的违约金,怎么开具发票,是否可以开具主业务税率的专用发票
注销公司,先注销税务的操作步骤和要带哪些资料
你好老师,我们民俗酒店,美团给我们开了服务费平台手续费,我们可以这样做账吗,借销售费用-平台手续费 贷应收账款,因为当初就是美团扣下服务费打给我们房费,冲应收可以吗,收入是按开发票计入应收
老师好!之前会计很多进项票都没入账没抵扣,我这个月全入账?全认证了?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
是的,旅游行业,小规模,差额征税
这个本期扣除额是和你发票备注里面的扣除额一样吗?
不一样,实际没有取到那么多发票,旅游行业不是时时取的发票呢!是跟这个有关系吗
有关系,这个扣除额和你备注里面的需要填写一样。
之前也没这样必须填一样呀!
现在系统越来越智能 本来就应该填写一样的。你之前填写错了
现在系统功能比之前增加了很多。
我刚试了,填写一样也提示比对不通过,跟原来提示一样
你看一下你的收入填写的是一样的吗?
老师,您帮我看看,我填的对吗
这个本期扣除不能大于收入。
没有大于收入呀!收入25万,扣除是22万呀
那我不清楚了,你这里忽略提交吧
您看我填的没错吧!就是为啥提交显示比对不通过,强制提交是可以提交的
他上面提示你本期扣除填写的有异常就是有风险