你好 差额交税的业务吗

老师,您好,我想问您一下,我这个月要报税的时候,自动提取的发票信息金额是50000多,但是我们实际销售额是20000多,因为这个月我开了上个月的发票,填报表的时候我得怎么填?
老师这个月认证了4183.87元进项税额,又转出了1186.11元进项税额,我们加计扣除是5%,我看表上资料四自动带出是期末余额是209.19元,那我们进项转出的金额不影响这个加计扣除数吗?我看这上面没有减啊
老师,请问客人的合同金额写错了,实际是17550,客人把别人的金额写到我们那个合同去了。现在就是发票照开,因为客人已经报关了就是按照19800报关的,客人钱也是19800付我们,但是我们收到后扣除税点,把多余的钱私账打过去,那要扣除后转的是2250*(1-0.13)=1957.5元吗
老师,我们符合生活性服务业加计扣除,当期进项税是5000,销项税是1000,不需要交税,可为什么填写这个加计扣除表第6行第二列的时候本期发生额不应该是5000×10%=500吗?为什么系统本期发生额只允许填写250元,是什么原因?
老师我想问下,每个月,我们有一家客户打过来的金额都是开票金额扣除2个点税点之后的金额,那这2个税点的金额是计入哪个科目呀,因为应收账款是按照开票金额来得,现在收款又是扣除2个点的金额来得,
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
藏族个人代开劳务报酬发票850增值税是免税吗?
老师,新增值税法26.1.1实施,代表什么意思
付超市吧台1张3220元,导台10张每张1980元,如何记账?
是的,旅游行业,小规模,差额征税
这个本期扣除额是和你发票备注里面的扣除额一样吗?
不一样,实际没有取到那么多发票,旅游行业不是时时取的发票呢!是跟这个有关系吗
有关系,这个扣除额和你备注里面的需要填写一样。
之前也没这样必须填一样呀!
现在系统越来越智能 本来就应该填写一样的。你之前填写错了
现在系统功能比之前增加了很多。
我刚试了,填写一样也提示比对不通过,跟原来提示一样
你看一下你的收入填写的是一样的吗?
老师,您帮我看看,我填的对吗
这个本期扣除不能大于收入。
没有大于收入呀!收入25万,扣除是22万呀
那我不清楚了,你这里忽略提交吧
您看我填的没错吧!就是为啥提交显示比对不通过,强制提交是可以提交的
他上面提示你本期扣除填写的有异常就是有风险