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老师,我们符合生活性服务业加计扣除,当期进项税是5000,销项税是1000,不需要交税,可为什么填写这个加计扣除表第6行第二列的时候本期发生额不应该是5000×10%=500吗?为什么系统本期发生额只允许填写250元,是什么原因?

老师,我们符合生活性服务业加计扣除,当期进项税是5000,销项税是1000,不需要交税,可为什么填写这个加计扣除表第6行第二列的时候本期发生额不应该是5000×10%=500吗?为什么系统本期发生额只允许填写250元,是什么原因?
2024-01-15 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 17:35

你的假期扣除抵扣率是多少?他们上面是按照5%算的。

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快账用户4274 追问 2024-01-15 17:35

生活性服务业不是都按照10%扣除吗?我在哪里可以查我的扣除比例?

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齐红老师 解答 2024-01-15 17:36

你好,你们具体的是什么行业的?

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快账用户4274 追问 2024-01-15 17:39

专业技术服务业

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齐红老师 解答 2024-01-15 17:41

你好,这属于现代服务5%的。这里不是10%。

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你的假期扣除抵扣率是多少?他们上面是按照5%算的。
2024-01-15
你好,这个金额是上期剩余的可抵扣的加计扣除金额
2023-06-07
你好,同学! 这道题是考察加计抵减政策。 第二个10%增值税里一个增值税进项税额加计抵减政策的体现,生产性服务企业在进项税的基础上加计扣除10%。 进项税正常情况下抵扣100%,生产性服务企业可加计抵减10%,即表示进项税可抵扣100%%2B10%。 这个计算式和简易计税没关系,这个计算式是一般计税方式下的计算式。 希望解答对您有帮助,祝您逢考必过!
2021-11-24
你本期为啥没有申报数据呀,
2022-10-04
你本月需要交纳增值税吗
2021-12-07
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