同学,你好
这个2万一般会开票的,做服务费

老师,实际业务发生额是10万,但是供应商给我们多开了2万发票,现在应付账款上多挂着的2万如何处理好?
提问#我们有笔应收账款,客户通过办理保理业务付款,原本开票20万,欠我们20万款,实际保理公司转过来18万,少2万,这两万跟我们公司有关系吗?账务需要处理吗?保理公司如果开这2万发票,是开给客户还是开给我们?
老师请问:假如甲方应付100万,但是是通过财务公司付款,我公司要提前把这100万提出来,付了2万贴息费用,最后实际到账98万。那会计分录要怎么体现应收账款是100万,银行98万,贴息2万??
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
数电发票上面的单位没有写米字会不会影响抵扣
老师,建筑公司做广告材料,开票怎么开呢?
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
老师,那如果是100万,对方回款98万,扣了2万利息后,又给银行负了5000元费用,那这个费用呢?
同学,你好
5000元费用,银行需要给发票,财务也做费用分录
老师,根据客户要求,做的保理,100万,银行回款100万,但需要帮客户垫付1万的费用,先打给银行,这个费用,做服务费?还是手续费?
但需要帮客户垫付1万的费用,这个之后对方会还吗?
后边会给客户补开这部分发票回款
同学,你好
你这个费用做服务费