借:银行98 贴息2 贷:应收账款100

客户付钱办的保理业务付款给我公司,且按照货款收了一部分中介手续费,请问怎么帐务处理,比如客户应付账款100万,最后收到的钱是保理公司付过来的钱98万和我公司付给保理公司的2万元。
我公司每个月业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目,请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少,结余多少怎么操作,2020年的应该怎么改,现在应该怎么记
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师请问:假如甲方应付100万,但是是通过财务公司付款,我公司要提前把这100万提出来,付了2万贴息费用,最后实际到账98万。那会计分录要怎么体现应收账款是100万,银行98万,贴息2万??
老师 查找工人实际发放的工资 实在个税里面查找吗 我跟您说一下 我想查一下公司一个员工从2021年到现在的工资 但是我2023年才接手的 原来个税的数据没有 我应该用什么样的方法去查这个人的工资薪金呢
老师,企业工商年报从哪儿个页面进去
公司老板要办理发票增额有风险吗?
老师国家外汇管理局查到的波兰币,只有人民币折合多少外币,我想找波兰币折合人民币的汇率在哪看啊
老师,交了灵活就业的社保还要交农村的医保吗?
老师 我们是投资公司,参与上市公司破产重整股权投资,那么解禁后,收回的本钱和投资收益怎么账务处理
老师,请问一般纳税人电子商务商贸公司的增值税税负率是多少?
语音总结在哪里啊。班级?在哪里找
跟客户收费,少收了现金0.66,怎么入账
车辆的上牌服务费要计入固定资产吗?
老师如果这个贴息的2万单独做一个分录应该怎么做呢
它不是从银行扣的,是放款时直接扣了
不知道你的具体流程,把握搞蒙了