出口方式勾选,没有不需要勾选 资产损失如果本年处置了资产,或者发生坏账形成了营业外支出选是,否则选否。 1. 已计入成本费用的职工薪酬 填报依据:对应“应付职工薪酬”一级科目贷方累计发生额,需汇总该科目下所有二级明细的合计金额,包括工资薪金、单位承担的社保公积金、职工福利费、工会经费、职工教育经费等。注意不包含辞退福利。 实务提示:新准则虽未强制要求职工薪酬“先计提后发放”,特别是职工福利费、工会经费等,有些企业直接计入相关成本费用,这样处理取数就需要分别找到各成本费用下设的二级科目进行累加,所以还是建议企业通过“应付职工薪酬”科目过渡核算。一方面可直接从科目中取数,避免因分散核算导致填报遗漏或误差;另一方面也便于企业内部薪酬成本分析与管理,提升数据准确性。 2. 实际支付给职工的应付职工薪酬 填报误区:并非员工实际到手的“税后工资”,需警惕将“实发工资”与“税后工资”混淆。 填报依据:对应“应付职工薪酬-工资薪金”二级科目的借方累计发生额,即企业实际发放给员工的“税前工资总额”(扣除个人承担的社保公积金、个税之前的金额),与个税申报系统中“工资薪金所得”的收入基数直接相关。 不含支付的上年的工资
某公司2019年资产总额800万元,从业人员35人,所得税实行按年计算,分季预缴,各季所得额如下:第一季度累计计税所得额为2万元;第二季度累计计税所得额为7万元;第三季度累计计税所得额为12万元;第四季度累计计税所得额为18万元。年终汇算清缴时,需调整事项如下:(1)实付工资总额350万元,实际支出职工福利费48万元,拨付工会经费7万元,实际支出职工教育经费14万元;(2)财务费用中,有支付本期债券集资的利息1万元,当期企业共募集资金10万元,期限半年,银行同期年利息率5.41%;(3)逾期包装物押金收入1万元不再退还,直按冲减了包装物成本;(4)因排污不当,被环保部门罚款2万元,已计入营业外支出。要求:根据上述资料计算该企业2019年各季度预缴和全年应纳的企业所得税额,以及年终汇算清缴实际入库的企业所得税额
1月22日,通过银行转账支付本月物业管理费7100元。2.2月12日,根据合同完成进度计算,本期已经实现事业收入17500元。收到客户交来的款项10000元,存入单位的银行账户,其余款项将在下个月支付。3.3月18日,根据业务发展的需要,以货币资金对X企业进行长期股权投资,通过银行转账支付股权投资款9000000元,取得该企业40%的股权。4.4月23日,开展一项非独立核算的经营活动,取得经营收入10000元,款项已经存入银行。5.5月25日,按照规定的政府采购程序以财政直接支付的方式购买实验设备一台,合同标的金额为60万元。6.7月12日,根据规定,向上级单位上缴款项300000元,现已通过银行转账方式完成上缴。7.8月30日,计提当月管理人员薪酬580000元,应代扣个人所得税15500元;为外部聘任人员支付当月劳务费12000,应代扣外聘人员个人所得税860元。9月6日,将代扣个人所得税后的职工薪酬与劳务费通过财政授权支付的方式转入个人银行账户。8.年末从本期盈余贷方余额转入本年盈余分配920000元,按照有关规定提取专用基金92000元。
关于调整。老师,我司是小企业会计准则,当月工资是次月计算和发放的。做账时,一直按照着本月计提上月的工资社保个税,同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一,请问一直这样操作的话,是否可以?是否要把前面的工资个税社保在账务上调整?然后按照常规的操作?第二,扣个税系统上,是否需要调整下?第三,汇算清缴时,A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢?账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛?还是应该进行调整后再申报啊?
2023年,某事业单位发生经济业务如下: (1)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。 (2)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬50000元。通过国库集中支付方式向职工个人支付应付职工薪酬168 000元。 (3)在开展非独立核算的经营活动过程中发生水电费等支出6000元,款项以银行存款支付。 (4)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。 (5)收到无偿调入的公共基础设施一项,相关凭证表明其价值为10 000000元。 (6)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。 (7)按税法规定,发生企业所得税纳税义务,计算单位应交所得税为35000元。单位通过银行存款缴纳该税款。 要求:根据上述经济业务编制相应的会计分录。(财务会计和预算会计两方面)
老师,我想问下最新的季度企业所得税汇算表,我们是进出口外贸企业,事项一已经计入成本费用职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬数据应该怎么填写、事项二出口方式勾选啥需要勾选吗?
老师企业注销应收账款收不回来应该怎么做账务处理
老师,麻烦问下,公司购入一台电脑,发票日期是2025.3.6号,金额是14988,做账日期是2025.9月,这个入固定资产还是费用?如果入固定资产,这个折旧日期是从几月份开始折旧
你好,老师:我有张发票9月入账了,但是9月没有抵扣,请问这张发票的印花税什么时候交
老师,才成立的个体工商户,没有开过电子发票,是不是就不用报税,是不是只报工商年报就可以了
老师,请问银行转款手续费银行给我们开什么发票好呢
请问老师,我公司在2017年借出去298万,现在法院判决认定15万是债权,另外283万是由于办证发生的成本(对方因为没钱只能向我公司借款交了这边笔款我公司才能办证)不认定为债权,那我做账务处理是,15万是信用减值损失,283万按那个证的使用年限摊销,可以?
老师,企业所得税实际发放工资是填个税系统里什么数据
请问外币明细这样做对吗?
老师,注册公司我是不是填错证件。按了法人股东,怎么修改
老师,我们是餐饮行业,25年9月1号社保新规出台以后,单位依然没有给员工购买社保,该怎么样操作分险会小一些!能否让员工签放弃社保申明,这样做会不会违法?员工担心被查到后会收回社保补贴,不愿意签字怎么办?
您能帮我看下圈住的数据,为啥25年1月的数据和25年年累计数不一致呢
那个就是系统问题了,只有联系12366
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利。