月季报企业所得税中,应付职工薪酬填本季度实际发生额(工资、社保单位部分等总和,看 “应付职工薪酬” 借方数);在 A 类表附表《资产负债表》填期末余额,或在主表对应成本 / 费用栏填实际发生额,确保和工资发放、社保记录一致。
老师 企业所得税填报中应付职工薪酬怎么取数
老师你好,企业所得税年报应付职工薪酬求之初纳老师你好,企业所得税年报应付职工薪酬支出纳税调整填写过之后,应纳税额增加是怎么回事?
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
老师今年第三季度的企业所得税申报里的应付职工薪酬是填当月的还是填1至9月的合计数
企业所得税里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
老师您好,我想问一下,报废汽车回收企业反向开票开的是公斤,我做库存商品的时候也按公斤入就行是吧,他的系统里都入的是公斤
老师,因我们公司钢质车间配胶合机变频器一台1200元,往返高速费110元,请问怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,新企业所得税报表,已计入成本费用的职工薪酬部分金额,包不含已计提的个人社保,公积金,福利费等
这笔我有疑问,这笔又不是公司员工个人借款,为啥是借,他其他应收款,他是替公司采购商品才要的费用,不是该申请个采购单,批准之后,财务批款项吗?或者说他借这个款,采购了商品给公司,多出来的钱,公司该收回来就记其它应收款,相关采购的单据和发票给到公司,第四笔这个款没太搞明白,请老师帮我解答下
老师,我是个体户查账征收,赚了100万,成本30万,请问要交多少经营税呢?
老师,我是主播赚了100万,请问我要交多少个税,没有营业执照
老师,麻烦问下,现在所得税申报变了工资薪酬这块,那工资不能及时发放,但是每个员工有交社保,每个月正常交社保,工资在个税系统应该什么申报,那个本期收入应该怎么填写,社保应该怎么填写
老师,麻烦问下,9月份工资表要交个税,这个个税是在9月做账计提工资时同时计提个税还是在10月发工资时计提
老师,现在新的企业所得税报表,事项1职工薪酬第1项第1行已计入成本费用的职工薪酬包不包括个人缴纳部分社保部分
企业委托加工收回的钢材用于职工食堂的改扩建,为什么属于增值税视同销售呢?
那是不是要和个税一致
这是最新改变的总结版 你按这个来报
那是填今年1到9月的数字吗
我的社保没计提
补计提就可以了哦 是本年累计数
老师,补计提是单位部份吗
是的 补计提单位部分哦
老师,分录咋做呀,那借方好重复了
借费用科目 贷应付职工薪酬-企业部分社保
之前已经记过一次费用科目了
那你缴纳的做了吗