实际有购入是吗?是的话暂估 这个没有影响的
一般纳税人,可以自己开具农产品收购票,9%税率,上个月销售当月没开收购票没抵扣进项,这个月申报缴交了增值税,这个分录怎么做(增值税),需要当月计提吗?这个月销售有开了收购票,连同上个月的一并开,进项抵扣这个月不用交增值税?请问这两个月关于增值税分录怎么做
一般纳税人,可以自己开具农产品收购票,9%税率,上个月销售开票但是当月没开收购票进行抵扣进项,这个月申报缴交了增值税,这个分录怎么做(增值税),需要当月计提吗?这个月销售有开了收购票,连同上个月的一并开,进项抵扣这个月不用交增值税?请问这两个月关于增值税分录怎么做
老师,我新到一个一般纳税人商贸公司,我刚刚发现公司还有一张2019年7月31日的进项发票 金额56块6,税费3块4,金额不大,但是还没有认证 会有什么影响,我需要怎么做?
我们公司是一般纳税人,之前取得的工程发票都做了借:应交税费-应交增值税-进项税额,但是我们公司的这个工程是简易计税,进项不能抵扣,因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣,现在我需要怎么做会计分录
商贸做批发兼零售的一般纳税人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有业务产生,作为购入方,货款已付,产品已入库,进项发票未收到(后期会开进来),这个该怎么入账?另外作为销售方,产生销售时,货物已发,货款已收,未开销项发票(税务登记还没办下来,后期会开)这种该怎么入账?如果本月税务一直没办下来,那期末我该怎么结转产品成本???请老师详细解答一下!!!谢谢!!
老师,A公司是B公司的股东,然后,A公司在公账上支付B公司在建的物资用款。开发票应该开给A还是B呢
现在这个公司要转让了,开了一家新公司 原来的固定资产没有搬到新公司用 账务上还有固定资产 但实际固定资产没有搬走要怎么处理
公司收到二手车市场开的票,未得普票改怎么样做账,票上的金额是含税还是不含税价
甲方公司给乙方公司贷付工资…乙方需要给甲方开票..后期这个怎么报税
老师,这个月季报里面应付职工薪酬,是不是计入成本费用的金额,要和个税一致
老师,公司收到一笔银行承兑汇票,做了一个银行小额质押兑现了,当时收了一部分管理费30000,银行开了发票30000的发票,做账做到了财务费用里,这样做可以吗?另外,后来银行又返点公司8000的质押返点,现在这个8000应该怎么做账
上期的留抵是3万元,这一期抵欠掉怎么做账
老师,请问喷漆行业环保税怎么计算申报?
老师申报个税和做账查1块钱,就是找不到那里做错了
老师:收的加油发票,之前预付油费是中国石油的,这月开的发票是中国石化的发票,我想问能冲减中国石油的预付款吗
暂估的没发票,汇算清缴时调减对应的成本吧?如果没有实际购入有什么影响?
调增不允许抵扣税纳税调增增加利润。如果没有实际购入的话,这就属于虚开。
这里的热熔标线。是建筑服务*热熔标线9%,但签的合同与开专票都是交通运输设备*热熔标线13%,里面的像销售标志牌等设备不是用于热熔标线,这是属于兼营吗?除了会多缴税,还会有什么影响吗?会被判定虚开吗?
说一下实际是什么业务
只销售出去线的吗
热熔标线就是在马路上划线,像斑马线,双黄线等,这是工程服务,销售标志牌,这就是实际业务。
这个属于建筑服务的
这个不属于交通运输设备。
是呀,老板按图片上的开出去的,不会再重新开过了,请问有什么影响不?
税收编码不对的话,税务局会要求改 写说明
那可以改成建筑服务*热熔标线13%吗?还是一定要求改成建筑服务*热熔标线9%?因为客户是要求一起开13%专票,是兼营业务,即销售设备还另有工程服务。
不可以税率不对呀 开13%的,那只能开始销售产品的