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老师,公司收到一笔银行承兑汇票,做了一个银行小额质押兑现了,当时收了一部分管理费30000,银行开了发票30000的发票,做账做到了财务费用里,这样做可以吗?另外,后来银行又返点公司8000的质押返点,现在这个8000应该怎么做账

2025-10-13 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 20:41

您好,可以这个做到财务费用就行,返点8000  这个是后期给你们的是吗

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快账用户7762 追问 2025-10-13 20:42

对,后期给我们返的,已经返到对公户了

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齐红老师 解答 2025-10-13 20:46

您好,那这样的话,你们可以做到营业外,或者冲销费用

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快账用户7762 追问 2025-10-13 20:48

具体分录应该怎么写?营业外收入二级当什么,冲费用是冲当时入的财务费用科目吗

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齐红老师 解答 2025-10-13 20:50

借 银行存款  贷 营业外收入

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快账用户7762 追问 2025-10-13 20:59

这个营业外收入二级科目放什么

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齐红老师 解答 2025-10-13 21:02

您好,其他就可以,这个的

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直接按照发票来做就行了 贴现的话就 借银行 借费用 贷应收票据
2021-05-27
借应收票据贷应收账款。 然后咱们单位收到贷款没有? 利息是从贷款里直接扣的吗?
2023-08-02
你好,你当时在银行存款也不对,应该是220,是这个意思吧。
2024-04-10
您好,冲销之前的分录,按照正确的分录入账即可
2022-02-25
您好,是对的,手续费 借 财务费用 贷 银行存款
2023-01-09
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