5月 借:银行存款 贷:预收账款
6月确认收入,冲预收
老师,公司5月份支付了变压器安装款,但是6月份才收到对方开具的发票,那我5月份的账怎么做?
老师,6月25号采购原材料付款,收到货了,但是发票是7月5号到的。发票做账能做到6月份吗
请问比如5月产生的运费,6月结,7月才收到对方补开的发票,5、6、7的凭证各需要怎么做
老师,5月28号采购的货,5月28号就卖掉了,但是进项票和销项票都是6月份才开具,款也都是6月份才收款付款,这个收入确认在几月,出入库时间怎么定
请问,5月货款共35000,其中31号的数计入6月份算,加上税点开票发给客户收款。是用(5月货款-31号计入6月货款)*(1+税点),这么算对吧
跟A公司合作没成功,有笔15万预付款确定收不回来,也没拿到进项票,把这15万做营业外支出,现申报企业所得说,有一栏“资产损失”需填写,请教严老师填“是”还是“否”?
老师,我要报统计直报里面的女性人数该从哪查啊
小规模,取得红冲的发票不用进行账务处理吧 ,只做正数的
您好老师,想问下公司中秋节发放500过节费,和一些非货币形福利,非的能知道具体的那个人分摊了多少,报个税需要加到个税表里,是放到正常工资薪金所得里吗?
请问,残保金怎么做账?
老师,购买商品,实际只购买了4000个,480元,对方开票开了10000个,1200元,该怎么处理呢
截止到9月销售1000万,存货200万正常么
个税系统上本期收入填什么?应发工资吗?本期免税收入还填吗?基本养老,基本医疗,失业保险填写个人部分?还是公司部分?累计子女教育还用填吗
你好老师,我们公司租的厂房,需要房东开发票,我们要交几个点的税
老师您好,想咨询下,小规模装修公司,现在银行流水都是打给个人的,备注写着报销的,或者打给经营部的,没有发票也没有收据之类的,这种怎么做账呢?
5月 借银行存款 100 贷 预收 6月 借 主营业务收入100 应交税费 贷 预收
是的,你的理解是对的。
第二季度的报表需要去更正吗
第二季度的报表,不需要去更正
但是我不是五月份改好了好几张凭证吗
若修改了凭证,需要更正申报