借预付账款 贷银行存款。
老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
老师,我是建筑装饰装修行业,是一般纳税人,5月份购买涂料,款已付,货收到了,但在6月份收到的专票,进项税我们需要抵扣,这样的话5月和6月分别怎么做账。
老师,公司5月份支付了变压器安装款,但是6月份才收到对方开具的发票,那我5月份的账怎么做?
我6月份收到发票,但是我没付款,结果6月份我把账做成了借:材料费:贷:应付账款,但是我9月份才付的款,我9月要怎么做账
老师,公司5月份买的车辆保险、钱用银行存款支付的,6月份票才到达,怎么做账?
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
现在发现5月付款88000,但是6月收到的发票金额是88282,该怎么处理呢?
多开的钱还需要付吗?
不需要了
按照开票金额入账,然后多的部分计入到营业外收入。
计入营业外收入不需要写个说明之类的吗?
你可以写个情况,说明附在后面就行。
那是不是所有我们付出去的款项,只要没收到对方开具的发票,都入到预付账款里面?等收到发票再冲账?
对,没有发票都可以先计入到预付账款里面。