借预付账款 贷银行存款。
老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
老师,我是建筑装饰装修行业,是一般纳税人,5月份购买涂料,款已付,货收到了,但在6月份收到的专票,进项税我们需要抵扣,这样的话5月和6月分别怎么做账。
老师,公司5月份支付了变压器安装款,但是6月份才收到对方开具的发票,那我5月份的账怎么做?
我6月份收到发票,但是我没付款,结果6月份我把账做成了借:材料费:贷:应付账款,但是我9月份才付的款,我9月要怎么做账
老师,公司5月份买的车辆保险、钱用银行存款支付的,6月份票才到达,怎么做账?
现在发现5月付款88000,但是6月收到的发票金额是88282,该怎么处理呢?
多开的钱还需要付吗?
不需要了
按照开票金额入账,然后多的部分计入到营业外收入。
计入营业外收入不需要写个说明之类的吗?
你可以写个情况,说明附在后面就行。
那是不是所有我们付出去的款项,只要没收到对方开具的发票,都入到预付账款里面?等收到发票再冲账?
对,没有发票都可以先计入到预付账款里面。