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请问比如5月产生的运费,6月结,7月才收到对方补开的发票,5、6、7的凭证各需要怎么做

2023-10-19 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 16:33

你好,付款了只能做应付账款,贷银行存款 运费没有暂估的说法的

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快账用户9205 追问 2023-10-19 16:48

我知道没有暂估的说法,我原来费用产生当月做了计提,次月付款就转出去了,收到票就不知道要怎么做了,所以您能帮忙写下各月的具体分录怎么做吗

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:49

收到发票先把原来的计提冲了,正常所就可以了

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快账用户9205 追问 2023-10-19 16:51

麻烦您写下5.6.7各个月的会计分录,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:53

借应付账款贷银行存 当月计提借管理费用贷预提费用 收到发票是 借借管理费红字用贷预提费用红字 借管理费用贷应付账款

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你好,付款了只能做应付账款,贷银行存款 运费没有暂估的说法的
2023-10-19
你好,学员,附在7月份发货的
2023-09-03
你好!做在5-6月份就可以,
2021-04-19
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
您好,6月收到发票我直接夹在5月的凭证里做附件的。
2024-07-05
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