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穿戴甲企业,目前公经营三个月,销售了15000元这样,老板一直垫支经营,建账时候应该用库存现金核算老板垫支吗?还是借方挂费用,贷方挂其他其他应付款

2025-10-14 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 11:40

您好,贷方挂其他其他应付款

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快账用户2928 追问 2025-10-14 11:47

好的,我就想如果先借:库存现金贷:其他应付款款,后再冲费用,公司存现金会越挂越大,不知会不会有风险,实际公司没有这么多现金

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齐红老师 解答 2025-10-14 11:51

如果没有库存现金,最好不要挂到这个里面

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快账用户2928 追问 2025-10-14 11:55

好的,明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-14 11:57

不客气,很高兴为你服务

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齐红老师 解答 2025-10-14 11:57

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同学你好 1借应收账款-价款%2B税款%2B代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧——是对的 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方: 借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗?——是的; 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么——如果这前甲与乙有业务发生,而且最初是用其他应付款科目核算的,那么后面发生的业务也是用其他应付款的;
2020-08-30
这些费用可以做到工程施工这个科目里面。
2024-06-19
同学你好 这个可以的 这样做可以的
2023-08-14
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
您好,这个是可以直接做的,是可以的
2023-09-13
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