你好,可在10月进行申报,按月租金进行申报

老师,我是小规模物业公司,现在和客户签订的租赁合同,合同签订日期是六月份,但租赁期限是10月1日起,来年的9月30日止,现在租金和管理费都只交了一部分,印花税什么时候申报呢
我们和房屋租赁公司,签了房屋租赁合同,合同只写了每月租金,,租赁期一年,我们是每个月申报印花税吗
印花税是根据我合同签订的钱缴纳吗? 我司签订租赁合同是按次申报吗?什么业务活动下候按月申报印花税
老师好,我们公司签订的3年的办公地址租赁合同,我再申报印花税的时候是申报三年的金额还是一年的金额?
我们租赁合同9月签订,10月入住,申报租赁合同印花税应该在什么时候申报,申报金额是按哪个金额
选品服务费,开票是研发和技术服务费,这个计入什么费用,二级科目是什么
签订合同时: 借:长期待摊费用 25500 贷:其他应付款-房租 25500,当月摊销时:借:主营业务成本 2125 贷:其他应付款-暂估2125;次月支付一半房租时:借:其他应付款-房租 12000 贷:银行存款 12000,收到发票时:先红冲上月暂估房租 借:主营业务成本 -2125 贷:其他应付款-暂估 -2125,再重新入账:借:主营业务成本 2125 贷:长期待摊费用 2125,这样写分录思路正确吗
老师您好,请问一下金蝶精斗云里费用明细表的工资薪金科目的总金额与实际发放不一样
计提工资,发放工资,有个税怎么做分录
老师我们是运输公司一般纳税人,税务局打电话和系统提示我们“2025年运输服务行业购入成品油进销不匹配”这个风险提示我们要怎么处理和反馈
老师,现在会计也需要刻名章吗
厨房液化气怎么做分录呢
老师,我们销售产品给客户,销售了很多品类,客户要求只开一个品类 一个总金额,可以这么开吗
我们公司给国外客户备货,每个月大宏5000万,由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完,我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购,现在从我们公司购买,这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质,如果这样操作,实务局会让我们按税务的差额调整吗?2.如果我们卖给关联公司的不加利润,按采购价卖,税务局会不会认为,我们这样操作不符合独立交易原则,如果税务局发现,会让我们调整?我们要怎么应对?那种方式好一点,是真实的业务
老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢
我们月租金2万,保证金4万,只要申报2万吗?
是的,只要申报2万的金额
日期是签订租赁那天吗?合同上月租金是20000元,然后我们是10.15-11.30,缴纳30000元,所以按哪个金额申报
我们签订3年,申报是按3年总金额申报吗
可以一次性申报三年,也可按月或报季进行申报
9.19签订,现在申报是有滞纳金吗,租赁合同印花税有减免优惠政策吗
选择按次申报,不会有滞纳金,若是小微,可减半征收
减半政策是选择哪个,有具体条例吗
六税二费减半政策