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老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢

2026-06-22 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-22 11:23

分录 1:确认 2025 年多缴应退企业所得税 借:应交税费 - 应交企业所得税 3339 贷:以前年度损益调整 3339 借:以前年度损益调整 3339 贷:利润分配 - 未分配利润 3339 分录 2:计提 2026 年 4 月应交增值税 4000 借:相关成本 / 收入对应科目(销项减进项差额)4000 贷:应交税费 - 未交增值税 4000 分录 3:税务办理抵缴(退税抵增值税,核心对冲分录) 借:应交税费 - 未交增值税 3339 贷:应交税费 - 应交企业所得税 3339 分录 4:补缴剩余增值税差额 661 借:应交税费 - 未交增值税 661 贷:银行存款 661

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借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
2024-07-15
增值税方面,当月在增值税报表中填报进项税额转出。所得税方面,调整去年的所得税汇算清缴申报表,若停车费已计入去年成本费用且当时未调整,需将转出的进项税额计入去年应纳税所得额,可能导致补缴去年企业所得税。账务处理为借记 “管理费用”,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”
2025-04-07
 你好;     预交的税费; 你们可以申请退税的 ;       你们之前完税证明没有吗   
2022-09-27
同学,你好 那26年报汇算清缴的时候再调减 后一个问题:是25年汇算清缴额时候调,如果再26年6月份之前获取发票,就不要调整了,这个当作25年的费用
2025-03-24
同学,你好 税务打电话说要我们办理退税,税务局都通知了,那你最好办理一下2015年的退税
2024-07-26
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