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老师,平时我结转增值税时是:借应交税金~销项税额,贷:应交税金~进项税额,贷应交税金~未交税金。前几个月有个进项很大,一直留抵到本月,上月留抵是2560.24元,本月进项是1482.25元,本月增值税销项是5319.91元。应交税费1277.42元。请问老师分录怎么写?

2025-10-14 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 13:42

你好,你借销项,贷进项,贷留底,贷未交。

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快账用户8864 追问 2025-10-14 14:06

留抵当初就是一笔转到了应交税金~未交税金,所以到8月止的未交税金红字是2560.24,如果我这里写贷方应交税金~未交税金2560元又与应交的1277.42元不相′符。不晓得怎么做了

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齐红老师 解答 2025-10-14 14:07

你好,你先把之前的红字的未交结转到留底上面去。

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快账用户8864 追问 2025-10-14 14:15

老师,应交税金应交增值税还有三级科目留抵?

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齐红老师 解答 2025-10-14 14:17

你好可以自己设置。

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你好,你借销项,贷进项,贷留底,贷未交。
2025-10-14
您好 请问进项税额勾选认证了吗
2021-03-11
同学你好,2月的留抵税额当你以后年度销项大于进项,就可以抵扣了哈
2022-04-11
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-12-02
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 80 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 80 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 100 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 100 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021-07-16
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