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老师,平时我结转增值税时是:借应交税金~销项税额,贷:应交税金~进项税额,贷应交税金~未交税金。前几个月有个进项很大,一直留抵到本月,上月留抵是2560.24元,本月进项是1482.25元,本月增值税销项是5319.91元。应交税费1277.42元。请问老师分录怎么写?

2025-10-14 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-14 13:42

你好,你借销项,贷进项,贷留底,贷未交。

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快账用户8864 追问 2025-10-14 14:06

留抵当初就是一笔转到了应交税金~未交税金,所以到8月止的未交税金红字是2560.24,如果我这里写贷方应交税金~未交税金2560元又与应交的1277.42元不相′符。不晓得怎么做了

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齐红老师 解答 2025-10-14 14:07

你好,你先把之前的红字的未交结转到留底上面去。

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快账用户8864 追问 2025-10-14 14:15

老师,应交税金应交增值税还有三级科目留抵?

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齐红老师 解答 2025-10-14 14:17

你好可以自己设置。

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你好,你借销项,贷进项,贷留底,贷未交。
2025-10-14
同学你好,2月的留抵税额当你以后年度销项大于进项,就可以抵扣了哈
2022-04-11
你好;     意思你是用上月留底10   抵减 本期产生的20  ; 直接缴纳10即可 ;是吗?    
2022-05-10
您好 请问您上月留抵税额13000在应交税费-应交增值税(留抵税额)13000科目核算的 对吗
2023-06-28
您好!借:借:应交税费-增值税销账税额312219.85 贷:应交税费-增值税进项税额292457.19 贷:应交税费 -待认证进项税9640.71 贷:应交税费 -增值税留抵税额48379.88 借:应交税费-增值税留抵税额38257.93 您这个会计分录做的是正确的。
2024-06-03
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