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之前付给供应商的货款是 3万 ,后面销售不好退了7千的货给供应商 ,供应商后面只转了6千块钱过来剩下的一千说是退货运费 和产品破损的费用 这笔账怎么做呢 做内账的

2025-10-14 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 15:15

你好,这个你借销售费用1000,银行存款6000贷,库存商品7000。

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快账用户9153 追问 2025-10-14 15:21

之前已经做过退货了 现在都应付账款是-7000 贷方应该要做 应付账款 借销售费用1000 借 银行存款6000 贷:应付账款7000这样对吗

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齐红老师 解答 2025-10-14 15:23

你好可以的,操作没问题。你只要把它做平了就行。

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你好,这个你借销售费用1000,银行存款6000贷,库存商品7000。
2025-10-14
你好,当时打重复了应付账款应该有付出吧。冲回应付账款负数差额计入营业外支出。
2021-08-02
对方有给你开发票吗?如果没有开发票的话,放到营业外支出里面。
2021-08-02
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-03-20
这个你们协商出来再做分录,这个没有协商出去只需要先做借库存商品 2万,贷应付账款,借应付账款 贷银行,按这个2万去结转成本,借主营业务成本 2万,贷库存商品 ,后面协商减少对应冲掉就可以,
2020-12-15
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