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老师您好请问,账面和实际应交税费有0.01的误差怎么处理?

2025-10-14 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 17:29

差额计入管理费用-其他调整

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快账用户5093 追问 2025-10-14 17:30

分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-10-14 17:32

借:管理费用-其他调整 贷;应交税费 或者相反

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快账用户5093 追问 2025-10-14 17:37

老师能不能放营业外支出呢

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齐红老师 解答 2025-10-14 17:40

不可以的,那个是可以税前扣除的

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快账用户5093 追问 2025-10-14 17:44

好的,老师明白了。因为这个钱已经交了。

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齐红老师 解答 2025-10-14 17:48

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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2022-04-12
借营业外支出贷应交税费。
2022-09-28
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