你好,可以冲红的,这个不妨碍退税的
你好 咨询您个问题 我开了电子普票A4纸打印出来后发现忘了填写收款人 收款银行账号都填了 可以口头告知吗 还是有别的什么办法? 发票上的内容一旦打印出来,就不能更改。收款人是发票的重要内容之一,如果没有填写,可能会影响到发票的有效性。 口头告知并不能解决问题,因为发票是法定的财务凭证,需要完整、准确的信息。 如果你已经开具了发票但发现信息有误,正确的做法是作废这张发票,然后重新开具一张新的发票,确保所有信息都填写正确。 谢谢 那我开错了4张电子普票 是不是要先冲红 再开具正确的蓝色发票
账结法结转本年利润1.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%,产品销售价格中均不含增值税金额。销售产品为公司的主营业务,在确认收入时逐笔结转销售成本。2022年度6月份,甲公司发生的部分经济业务如下:(1)6月5日向A公司销售应税消费品一批1000件,单价87.5元。为了鼓励多购商品,甲公司同意给予A公司20%的商业折扣,同时支付运费1000元(不考虑运费的增值税影响)。该批商品的实际成本是50000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。(2)6月10日,上月销售给丁公司的A产品出现严重质量问题,客户将该批商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款价税合计22600,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批产品实际成本为13000元。(3)6月8日,在购买材料业务中,根据对方规定的现金折扣条件提前付款,获得对方给予的现金折扣1000元。(4)6月10日行政部发生业务招待费5000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为300元,以银行存款支付。请做出会计分录!
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
老师,1.生产企业,24年12月出口。本月18号申请首退税时,跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了,这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万,3月份出了两笔,共需开票200W。现在需提升额度,也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗?还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的,A公司把货款打到B生产公司下单,B公司虽是生产公司,但没有生产能力,把款打给C公司进行生产。完成交货后,B公司已经开了成品发票给A公司,并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票?开产品原材料还是产品加工费呢?
首审资料4月份提交了,但是出口发票数量开错了,现在首审资料税局稽核完毕,我现在需要提交电局的申报,已经10月份了,出口发票还能冲红重开吗,总价没问题,但是单价有问题,如果不冲红重开会影响退税吗?冲红重开会影响首审退税吗
老师,公司是做高中课程辅导的,但是公司没有教育资质,开发票开的是信息系统服务费。我想问1账面没有销售人员,工资全部计入管理费用,这种情况下给学生发的养生壶还可以计入销售费用-业务招待费吗?2销售人员开具的公司抬头的电话费可以正常计入管理费用-通讯费税前扣除吗?3员工聚餐费用,和给员工发的月饼礼盒费用,是计入福利费税前扣除吗?辛苦老师解答,谢谢。
老师,公司是做高中课程辅导的,但是公司没有教育资质,开发票开的是信息系统服务费。我想问1账面没有销售人员,工资全部计入管理费用,这种情况下给学生发的养生壶还可以计入销售费用-业务招待费吗?2销售人员开具的公司抬头的电话费可以正常计入管理费用-通讯费税前扣除吗?3员工聚餐费用,和给员工发的月饼礼盒费用,是计入福利费税前扣除吗?辛苦老师解答,谢谢
跨境电商什么模式出口 退税易操作
请问平台推送数据,税局根据数据核对申报表哪项数据啊,是未开票收入还是销售收入啊
10月个税申报是不是也延迟到10月27号?
传媒,影像行业年收入100万左右,注册个体好还是公司好
开基本户需要什么资料?
出口公司有出口收入和出口转内销收入,企业所得税填报的时候,自营出口收入就填1-9月累计的出口收入就可以了吧,出口转内销的不填吧唧
老师,付款时,借应付账款,贷银行存款,那退货退款的时候怎么写分录呢
税务系统申报企业所得税问是否发生资产损失,包括存货过效期报损吗